目 錄
一、政府決算報告
二、轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、舉債債務(wù)情況說明
四
、一般公共預(yù)算收入決算表、一般公共預(yù)算支出決算表、一般公共預(yù)算 稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表、政府性基金收入決算表、政府性基金支出決算表、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表、社會保險基金收入決算表、社會保險基金支出決算表(共計9表)
樂昌市2016年政府決算報告
市財政局局長 許建武
主任,各位副主任,各位委員:
按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的安排,受市人民政府委托,我向市十五屆人大常委會第五次會議提出樂昌市2016年市本級財政決算的報告,請予審議。
一、2016年決算情況
2016
年,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,全市財稅部門牢牢把握全面深化改革的重要戰(zhàn)略機遇,深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,以新的發(fā)展理念為引領(lǐng),積極發(fā)揮職能作用,全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作,財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,在收入形勢異常嚴(yán)峻的情況下,各項支出得到了有效保障,有力推動了全市經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
(一)地方一般公共財政收支決算情況
1
、一般公共財政收入決算情況
2016
年,我市地方一般公共財政收入決算完成53,010萬元,為調(diào)整預(yù)算的101.60%,同比(可比口徑,下同)下降7.20%。上劃中央收入完成35,195元,比上年減少589萬元,下降1.65%;上劃省“四稅”收入完成17,683萬元,比上年增加3,277 萬元,增長22.75%。主要收入項目如下:
(1)稅收收入。全年完成稅收收入36,224萬元,同比增長9.65%。其中:增值稅收入11,465萬元,同比增收2,980萬元,增長35.12%;營業(yè)稅收入4,065萬元,同比減收1,857萬元,下降31.37%;企業(yè)所得稅收入2,225萬元,同比減收645萬元,下降22.47%;個人所得稅收入998萬元,同比減收85萬元,下降7.85%;資源稅收入1,525萬元,同比增收840萬元,增長122.63%;城市維護建設(shè)稅收入3,555萬元,同比增收412萬元,增長13.11%;房產(chǎn)稅收入1,898萬元,同比增收138萬元,增長7.90%;印花稅收入422萬元,同比減收34萬元,增長7.46%;城鎮(zhèn)土地使用稅收入2,823萬元,同比增收38萬元,增長1.36%;土地增值稅收入1,926萬元,同比增收518萬元,增長36.79%;車船稅收入518萬元,同比增收197萬元,增長61.37%;耕地占用稅收入30萬元,同比減收96萬元,下降76.19%;契稅收入3,311萬元,同比增收679萬元,增長25.80%;煙葉稅收入1,463萬元,同比增收104萬元,增長7.65%。
(2)非稅收入。全年完成非稅收入16,786萬元,同比減少7,300萬元,下降30.31%。其中:專項收入3,140 萬元,同比減收815萬元,下降20.61%;行政事業(yè)性收費收入5,937萬元,同比減收1,269萬元,下降17.61%;罰沒收入1,361 萬元,同比減少2,517萬元,下降64.90%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入4,444萬元,同比減少3,947萬元,下降47.04%;政府住房基金收入1,122萬元,上年同期為0;其他收入782萬元,同比增收126萬元,增長19.21%。
2
、一般公共財政支出決算情況
全市一般公共財政支出決算為271,326萬元,同比增支35,825萬元,增長15.21%。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出26,121萬元,同比增支4,766萬元,增長22.32%;
(2)國防支出463萬元,同比減支139萬元,下降22.92%;
(3)公共安全支出11,488萬元,同比減支1,597萬元,增長12.20%;
(4)教育支出60,252萬元,同比增支8,598萬元,增長16.65%;
(5)科學(xué)技術(shù)支出3,506萬元,同比增支559萬元,增長18.97%;
(6)文化體育與傳媒支出3,482萬元,同比減支61萬元,下降1.56%;
(7)社會保障與就業(yè)支出41,052萬元,同比增支91萬元,增長0.22%;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33,560萬元,同比增支4,232萬元,增長14.43%;
(9)節(jié)能環(huán)保支出6,326萬元,同比減支2,857萬元,
下降31.14%;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,757萬元,同比增支1,827萬元,增長62.35%;
(11)農(nóng)林水事務(wù)支出44,459萬元,同比增支850萬元,增長1.95%;
(12)交通運輸支出7,069萬元,同比減支1,597萬元,下降29.18%;
(13)資源勘探電力信息等事務(wù)支出709萬元,同比增支218萬元,增長44.40%;
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出676萬元,同比增支438萬元,增長184.03%;
(15)國土海洋氣象等事務(wù)支出2,619萬元,同比增支1,339萬元,增長104.61%;
(16)住房保障支出21,413萬元,同比增支13,982萬元,增長188.16%;
(17)糧油物資儲備管理事務(wù)支出2,077萬元,同比增支1,415萬元,增長213.75%;
(18)債務(wù)付息支出428萬元,同比增支227萬元,增長112.94%;
(19)其他支出500萬元,同比增支331萬元,增長196.45%。
3
、收支平衡決算情況
2016
年, 全市公共財政決算總收入322,306萬元,其中:地方一般公共決算收入53,010萬元,返還性收入8,492萬元,轉(zhuǎn)移支付收入162,847萬元,上年滾存結(jié)余76,328萬元,調(diào)入資金3,167萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,936萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,526萬元。
公共財政決算總支出291,294萬元,其中:一般公共支出271,326萬元,上解上級支出5,356萬元,債務(wù)還本支出10,936 萬元,穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,276萬元,調(diào)用預(yù)算周轉(zhuǎn)金600萬元。上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余31,012萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31,012萬元。
4
、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收支決算情況
2016
年,我市穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入決算4,276萬元,當(dāng)年將上一年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入7,526萬元全部安排支出。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好盤活存量資金工作的通知》(國辦發(fā)[2014]70 號)的要求,來源為:
(1)將預(yù)算周轉(zhuǎn)金600萬元,用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(2)上級預(yù)下達2017年均衡性轉(zhuǎn)移支付部分固定補助資金(韶財預(yù)[2016]43號)3,676萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
(二)政府性基金決算情況
2016
年,全市政府性基金總收入完成45,991萬元。其中:本級收入完成14,892萬元,上級補助收入10,860萬元,上年結(jié)余16,539萬元,專項債轉(zhuǎn)貸收入3,700萬元。
2016
年,全市政府性基金總支出完成32,421萬元,其中:政府性基金支出28,011萬元,調(diào)出資金710萬元,債務(wù)還本支出3,700萬元。經(jīng)上述收支相抵后,年終滾存結(jié)余13,570萬元。
(三)國有資本經(jīng)營決算情況
我市2016年國有資本經(jīng)營收入1,099萬元,其中:利潤收入1,034萬元,股利、股息收入65萬元。后將收入全部調(diào)入一般公共財政收入。
(四)社會保險基金決算情況
2016
年全市五項社會保險基金(企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、職工醫(yī)療、工傷、生育)收入完成96,211萬元;全市五項社會保險基金支出完成89,852萬元,當(dāng)年彌補缺口6,359萬元,其中企業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口22,217萬元。
二、財政預(yù)算執(zhí)行的特點和主要工作措施
2016
年,面對經(jīng)濟放緩和結(jié)構(gòu)性減收壓力,全市財稅部門積極采取有效措施,確保財政預(yù)算平穩(wěn)運行。
(一)財政預(yù)算執(zhí)行的特點
2016
年財政預(yù)算執(zhí)行主要呈現(xiàn)四個特點:一是2016年我市一般公共預(yù)算收入繼2015年后,連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。主要是受非稅政策性減免力度加大和計生政策調(diào)整及兩院上劃省管理,導(dǎo)致行政事業(yè)性收費、罰沒收入大幅減少影響,非稅收入較上年大幅下降30.31個百分點。二是財政支出不均衡。全年財政支出平均執(zhí)行率為89.8%,排韶關(guān)市十縣(市、區(qū))第8名,財政支出進度不理想。三是重點支出保障有力。通過盤活財政存量資金,籌集資金加強了重點項目和民生等重點支出的保障力度,全市11類民生支出完成22.7億元,同比增長15.94%,占地方一般公共預(yù)算支出比重達83.82%。四是財政資金統(tǒng)籌力度加大。加大力度盤活財政存量資金,2016年共收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.95億元,統(tǒng)籌安排用于全市重點民生項目。五是財政改革深入推進。執(zhí)行新《預(yù)算法》,開展零基預(yù)算,完成2017年部門預(yù)算編制。深入推進財務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、鎮(zhèn)級國庫集中支付制度改革、財政總預(yù)算會計制度改革。完成2015年權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編工作。
(二)主要工作措施
1.
狠抓收支管理,財政平穩(wěn)健康運行。一是強化措施抓征管。嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)稅護稅機制,進一步完善財稅聯(lián)席會議制度,加強財稅部門合作,提高信息共享程度,積極研究增收補欠措施,有效形成了征管合力;規(guī)范非稅收入管理,嚴(yán)格落實以票管收、源頭控收,保障了非稅收入依法及時、足額征收。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓進度。合理安排調(diào)度財政資金,加快預(yù)算項目資金支出進度,促進稅收收入;積極盤活存量資金,集中財力保障重點、支持發(fā)展、改善民生,有力地促進了經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。三是多措并舉抓爭資。全市各級、各部門充分發(fā)揮自身職能,精準(zhǔn)把握工作重點和發(fā)展方向,主動銜接、積極協(xié)調(diào),不斷加大向上爭項目、爭資金、爭政策力度,全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金17.13億元。
2.
推進民生建設(shè),民生福祉持續(xù)改善。一是加大民生投入力度。全市財政民生支出完成22.7億元,占全市一般公共預(yù)算支出的比例達83.82%。其中:基本公共服務(wù)支出14.3億元,同比增長20.94%,省十件民生實事支出1.69億元、底線民生保障支出0.22億元,分別比上年增長9.79%、35.32%。二是推進基本公共服務(wù)向基層延伸。投入2,155萬元大力推進基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)工作,建成1個縣級公共服務(wù)中心、17個鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心和215個村級公共服務(wù)站,實現(xiàn)了基層公共服務(wù)村級全覆蓋,讓群眾實現(xiàn)“大事不出鎮(zhèn)、小事不出村”,在家門口就能把事辦成。三是支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。2016年本級安排1500萬元,推動實施扶貧攻堅。從嚴(yán)加強對資金分配使用的監(jiān)督管理,制定《樂昌市精準(zhǔn)扶貧開發(fā)資金籌集和使用監(jiān)管細(xì)則》,實行資金籌集、資金分配、資金使用、項目管理、財務(wù)管理“五規(guī)范”,監(jiān)督檢查、績效考核、責(zé)任追究“三嚴(yán)格”,保障政策落實到位。
3.
著力深化改革,體制機制不斷完善。一是深化零基預(yù)算改革,建立預(yù)算平衡機制。全面鋪開零基預(yù)算改革,形成“基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、剛性項目支出保障化、零基預(yù)算項目編制精細(xì)化”的預(yù)算編制模式,試編中長財政規(guī)劃,設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是深入推進預(yù)決算公開。及時全面公開全口徑政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和專項資金、政府債務(wù)等全方位財政信息。強化對預(yù)決算公開工作的監(jiān)督檢查,督促整改落實,2016年全市所有預(yù)算單位按規(guī)定完成了預(yù)決算公開工作。三是積極探索并實踐政府投融資改革。通過政府購買服務(wù)、PPP模式等方式,引導(dǎo)和帶動社會資本、金融資本參與我市經(jīng)濟建設(shè)。樂昌市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目已錄入財政部PPP項目管理系統(tǒng)項目庫,通過了省審核,現(xiàn)已進入項目招投標(biāo)階段,總投資14,644萬元,100%社會資本;2016年成功實施政府購買服務(wù)融資項目13個,總額達23.2億元,位列韶關(guān)市十個縣(市、區(qū))首位,為我市發(fā)展提供資金保障。出臺政府向社會力量購買服務(wù)目錄及管理辦法、擬定了《樂昌市政府融資項目資金管理暫行辦法》等一系列制度措施,強化了投融資改革的制度保障。
4.
強化規(guī)范管理,財政管理水平不斷提高。一是積極盤活財政存量資金,加強庫款管理。2016年,全市盤活存量資金1.95億元,庫款規(guī)模和庫款保障水平較上年同期分別下降38.23%和55.58%。二是加強政府債務(wù)管理工作。制定了政府性債務(wù)管理實施意見和政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案,積極申請債券置換存量債務(wù)資金,2016年全市共爭取置換債券資金1.46億元。三是強化監(jiān)督檢查和績效評價。對全市174個單位開展了2015年省級財政專項資金及一般性轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查,涉及財政資金15.5億元。對食品藥品監(jiān)督管理局和粵俊種豬有限公司2個單位2015年度財務(wù)收支情況、“三公”經(jīng)費、專項資金及會計信息質(zhì)量進行了專項檢查。對各級一般性轉(zhuǎn)移支付資金20類近13億元資金開展績效評價,推進預(yù)算績效管理覆蓋全部財政資金。四是完善內(nèi)控管理。指導(dǎo)行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作,全市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平進一步提高。市財政部門制定了《樂昌市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》、8個專項內(nèi)控辦法和相關(guān)內(nèi)控操作規(guī)程,基本形成“1+8+X”模式的內(nèi)部控制制度體系。
主任,各位副主任,各位委員2016年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,但仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在:稅源結(jié)構(gòu)單一,支撐財政收入穩(wěn)定增長的重點稅源有限,財政收入質(zhì)量有待提高;保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,政策性增支增長較快,保障和改善民生壓力大,促發(fā)展資金投入不足,收支矛盾十分突出;政府性債務(wù)風(fēng)險雖然總體可控,但償還到期債務(wù)本息和防范潛在風(fēng)險壓力較大;財稅體制改革任務(wù)艱巨繁重,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進改革的進度深度有待加強。對于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,認(rèn)真加以解決。
樂昌市2016年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明
2016
年全市收到上級一般公共轉(zhuǎn)移支付收入171,339萬元。
(1)返還性收入8,492萬元。其中:增值稅和消費稅稅收返還收入2,231萬元;所得稅基數(shù)返還收入329萬元;成品油價格和稅費改革稅收返還收入306萬元;其他稅收返還收入5,626萬元。
(2)一般性轉(zhuǎn)移支付收入117,085萬元。其中:體制補助收入227萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付收入22,277萬元;老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入185萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入12,041萬元;結(jié)算補助收入2,114萬元;資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助收入1,000萬元;企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入2,901萬元;基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1,548萬元;義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入14,684萬元;基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入11,631萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入15,610萬元;農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入775萬元;重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8,561萬元;固定數(shù)額補助收入11,903萬元;其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入11,628萬元。
(3)專項轉(zhuǎn)移支付收入45,762萬元。
樂昌市2016年政府舉借債務(wù)情況說明
我市2015年末地方政府債務(wù)余額50,005萬元,上級下達我市2016年末地方政府債務(wù)限額為50,005萬元。2016年我市未舉借新債。2016年債券置換存量債務(wù)14,636萬元。