目 錄
第一部分 樂(lè)昌市財(cái)政局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市財(cái)政局2017年部門(mén)決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市財(cái)政局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市財(cái)政局概況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)以及部門(mén)決算公開(kāi)主體的要求,2017年決算編報(bào)單位共1個(gè),組成單位共7個(gè),分別是市財(cái)政局本部、市公共資產(chǎn)管理中心(非代列資金部分)、市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、市財(cái)政局基層財(cái)政所、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、市財(cái)政投資評(píng)審中心、市非稅收入征收管理中心。
樂(lè)昌市財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(21個(gè)股室、中心),分別是:辦公室、人事股、預(yù)算股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、綜合股、工貿(mào)發(fā)展股、會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、公共資產(chǎn)管理中心、農(nóng)財(cái)股、監(jiān)督檢查股、政府采購(gòu)辦、國(guó)庫(kù)支付中心、投資評(píng)審中心、非稅收入征收管理中心。
(二)部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市財(cái)政局是樂(lè)昌市政府主管財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國(guó)有資產(chǎn)管理工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):
1
、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的規(guī)范性文件,制定行政事業(yè)單位資金管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等財(cái)政管理的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2
、擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃,參與分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的建議,執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策。
3
、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,受市人民政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算;制定行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)市級(jí)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算,擬訂市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制并組織實(shí)施。
4
、制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收管理。
5
、負(fù)責(zé)市級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理,監(jiān)管彩票市場(chǎng),管理彩票資金,管理政府債務(wù)和政府主權(quán)外債業(yè)務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),管理財(cái)政票據(jù),管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯,參與監(jiān)管住房保障和住房公積金。
6
、負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作,監(jiān)管全市政府采購(gòu)工作,監(jiān)管本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作。
7
、負(fù)責(zé)本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,負(fù)責(zé)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督,組織開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)決算報(bào)表及公共資源統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)工作。
8
、負(fù)責(zé)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,管理本級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出,監(jiān)管社會(huì)保障資金。
9
、參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金,參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算,承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作,對(duì)財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管,參與工程造價(jià)管理。
10
、監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,查處和反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作。
11
、管理全市會(huì)計(jì)工作,依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作。
12
、承辦市人民政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂(lè)昌市財(cái)政局2017年部門(mén)決算表
樂(lè)昌市財(cái)政局此次公開(kāi)8張部門(mén)決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分 樂(lè)昌市財(cái)政局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。具體如下:
(一)年度收入總體情況
樂(lè)昌市財(cái)政局2017年度總收入2262.12萬(wàn)元,其中本年收入2262.12萬(wàn)元。具體情況如下:
1
.財(cái)政撥款收入2262.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少164.93萬(wàn)元,下降6.80%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少164.93萬(wàn)元。
2
.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
3
.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
4
.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
5
.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
(二)年度支出總體情況
樂(lè)昌市財(cái)政局2017年度總支出2262.12萬(wàn)元,其中本年支出2262.12萬(wàn)元。具體情況如下:
1.
一般公共服務(wù)支出1857.47萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出,比上年決算數(shù)減少216.55萬(wàn)元,下降10.44%,主要原因是減少資產(chǎn)處置經(jīng)費(fèi)、征收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部門(mén)信息化建設(shè)等項(xiàng)目支出。
2.
社會(huì)保障和就業(yè)支出247.44萬(wàn)元,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加31.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.60%,主要原因是離退休工資正常變動(dòng)。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.21萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,比上年決算數(shù)增加6.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.13%,主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療正常變動(dòng)。
4.
農(nóng)林水支出28.49萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,比上年決算數(shù)增加12.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.22%,主要原因是增加農(nóng)村財(cái)會(huì)人員政策培訓(xùn)項(xiàng)目。
5.
資源勘探信息等支出63.81萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,比上年決算數(shù)增加7.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.92%,主要原因是人員、工資正常變動(dòng)。
6.
糧油物資儲(chǔ)備支出4.71萬(wàn)元,主要用于商品和服務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.04%。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市財(cái)政局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2262.12萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2262.12萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少91.14萬(wàn)元,下降4%;主要原因是一般性支出壓減;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)收入。
(二)2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市財(cái)政局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2262.12萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2262.12萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少91.14萬(wàn)元,下降4%;主要原因是一般性支出壓減;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)支出。
分功能科目看,具體如下:
一般公共服務(wù)支出1857.47萬(wàn)元,其中財(cái)政事務(wù)支出1850.55萬(wàn)元,其他一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元,主要用于市財(cái)政局本部、市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、市財(cái)政局基層財(cái)政所、市財(cái)政投資評(píng)審中心、市非稅收入征收管理中心人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),以及財(cái)政部門(mén)信息化建設(shè)、預(yù)算單位信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)、財(cái)政部門(mén)建設(shè)資金、財(cái)政局修繕費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理改革補(bǔ)助資金、農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)、電子政府采購(gòu)平臺(tái)推廣建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)處置等項(xiàng)目。
社會(huì)保障和就業(yè)支出247.44萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位離退休支出247.44萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤金。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.21萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60.21萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
農(nóng)林水支出28.49萬(wàn)元,其中農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)17.49萬(wàn)元,主要用于市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室人員及日常公用經(jīng)費(fèi)。
資源勘探信息等支出63.81萬(wàn)元,其中國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出63.81萬(wàn)元,主要用于市公共資產(chǎn)管理中心人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。
糧油物資儲(chǔ)備支出4.71萬(wàn)元,其中糧油事務(wù)支出4.71萬(wàn)元,主要用于工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市財(cái)政局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 20.60萬(wàn)元,完成預(yù)算60萬(wàn)元的34.33%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)也為0;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.60萬(wàn)元,完成預(yù)算25萬(wàn)元的30.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.00萬(wàn)元,完成預(yù)算30萬(wàn)元的43.33%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.1萬(wàn)元,下降5.07%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
下降0%;
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.4萬(wàn)元,
下降5%;
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.7萬(wàn)元,
下降5.11%。
2017
年度
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)支出決算小于上年數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央 八項(xiàng)規(guī)定 精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制
“
三公
”
經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.60萬(wàn)元,占36.89%;公務(wù)接待費(fèi)支出13.00萬(wàn)元,占63.11%。具體情況如下:
1.
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出7.60萬(wàn)元,2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為4輛,主要用于財(cái)政業(yè)務(wù)需要、公務(wù)出差等。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出13.00萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待330次,接待人數(shù)共2438人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.21萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加14.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.63%。增加的主要原因是:在編人員數(shù)增加。其中辦公費(fèi)47.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.92萬(wàn)元、電費(fèi)17.76萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.98萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)13.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.85萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9.83萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.66萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.60元、其他交通費(fèi)用44.48萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017
年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額43.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出43.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛(用于開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)所需、公務(wù)出差等),其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1
.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目資金650.41萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。未形成預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2
.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。我部門(mén)2017年度未開(kāi)展。
3
.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(如有)。我部門(mén)2017年度未開(kāi)展。
4
.其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門(mén)2017年度未開(kāi)展。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,具體如下:
一、財(cái)政撥款收入:
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:
指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂(lè)昌市財(cái)政局-2017年部門(mén)決算公開(kāi)1-8表.xls