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樂昌市檔案局(館)2013年年終決算與2014年收支預算

樂昌市檔案局(館)2013年年終

決算與2014年收支預算

 

一、    基本情況

樂昌市檔案局(館)是貫徹執(zhí)行國家和有關檔案工作的法律法規(guī)、方針政策,賦予行政職能的樂昌市人民政府組成部門。局(館)機關編制10人,內設機構有檔案局(館)辦公室、樂昌市地方志辦公室、檔案局(館)編研管理股、監(jiān)督指導股共4個股室。負責制定本行政區(qū)域的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法;會同有關部門依法查處檔案違法行為;維護檔案的完整與安全,編研史料等。同時貫徹落實《廣東省地方志工作條例》內容并組織實施地方志編修工作。

現(xiàn)在在職人數(shù)9人,其中財政供養(yǎng)人員9人;離退休人員11人,其中財政供養(yǎng)人員11人。

二、2013年收入支出決算情況

2013年決算104.15萬元;一般公共服務104.15萬元,其中:行政運行50.67萬元,檔案館8.58萬,歸口管理的行政單位離退休39.82萬元;行政單位醫(yī)療3.89萬元,公務醫(yī)療補助1.19萬元,上年結余26.5萬元。

三、2014年收入支出預算情況

根據(jù)市財政局《關于下達2014年財政預算的通知》(樂財預[2014]3號),2014年樂昌市檔案局(館)總預算109.5153萬元,其中:預算撥款109.5153萬元。按支出功能分類,一般公共服務109.5153萬元,其中:行政運行53.9720萬元,檔案館8.4200萬元,歸口管理的行政單位離退休41.8801萬元,行政單位醫(yī)療4.1209萬元,公務員醫(yī)療補助1.1223萬元。

四、收支預算科目說明

1、預算撥款,指市財政當年撥付的資金,包括財政一般預算內正常撥款,非稅收入安排撥款和財政基金預算撥款。

2、預算支出,包括人員經(jīng)費,公用經(jīng)費,項目經(jīng)費。

 

 

 

附:2014年部門預算收支總表

2014年部門財政撥款支出預算表

 

 

 

                          

 

                                          樂昌市檔案局(館)

                                           2014428

 

 

 

2014年部門預算收支總表

單位名稱:樂昌市檔案局

 

 

單位:萬元

           

        

   

2014年預算

  

2014年預算

一、預算撥款

 

一、一般公共服務

62.3920

    一般預算

109.5153

二、外交

 

        預算內正常安排

 

三、國防

 

        非稅收入轉預算內安排

 

四、公共安全

 

    基金預算

 

五、教育

 

 

 

六、科學技術

 

二、預算外收入

 

七、文化體育與傳媒

 

    事業(yè)性收入

 

八、社會保障和就業(yè)

41.8801

    主管部門集中收入

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

5.2432

    納入預算外管理的政府性基金收入

 

十、環(huán)境保護

 

    其他預算外收入

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

 

三、事業(yè)收入(不含預算外收入)

 

十二、農(nóng)林水事務

 

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

十三、交通運輸

 

五、其他收入

 

十四、資源勘探電力信息等事務

 

六、上級補助收入

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

 

七、附屬單位上繳收入

 

十六、國土資源氣象等事務

 

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

十七、住房保障支出

 

九、上年結余、結存

26.5 

十八、糧油物資儲備管理事務

 

        其中:一般預算撥款

 

十九、預備費

 

        基金預算撥款

 

二十、國債還本付息支出

 

       其他結轉

26.5 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

136.0153

本年支出合計

109.5153

 

2014年部門財政撥款支出預算表

單位名稱:樂昌市檔案局

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合計

109.5153

101.0953

8.4200

 

 

 

一般公共服務

 

 

 

 

 

 

    財政事務

 

 

 

201

26

01

        行政運行

53.9720

53.9720

 

201

26

02

        一般行政管理事務

 

 

 

201

26

04

        檔案館

8.4200

 

8.4200

201

26

99

        其他財政事務支出

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業(yè)

 

 

 

 

 

 

    行政事業(yè)單位離退休

 

 

 

208

05

02

        事業(yè)單位離退休

41.8801

41.8801

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生

 

 

 

 

 

 

    醫(yī)療保障

1.1223 

 1.1223

 

210

26

03

        行政單位醫(yī)療

4.1209

  4.1209

 

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