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2015年度樂昌市發(fā)展和改革局決算公開

 

目錄
 
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
 
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
2015 年部門決算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費管理股、價格認證中心、糧食管理股、市政府重點建設(shè)項目辦公室等11個股室。主要職能是負責研究提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革,負責物價行政管理和糧食行政管理等。
(二)人員構(gòu)成情況
局本部共有行政編制23人,其中在職21人,離退休人員16人。
(三)決算年度的主要任務(wù)
一是加強經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)測工作,做好季度經(jīng)濟分析報告、半年、年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及年度計劃報告,完成“十三五”規(guī)劃草案編制。二是推進項目建設(shè),積極向上級爭取項目資金,搞好項目策劃和儲備。三是繼續(xù)優(yōu)化審批流程,深化投資體制改革。四是推進石漠化治理等工作。五是繼續(xù)完善價格監(jiān)管與服務(wù)。
二、收入決算說明
2015年收入決算704.11萬元,其中:財政撥款收入704.11萬元。
三、支出決算說明
2015年支出決算704.11萬元,其中:財政撥款支出704.11萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分:
基本支出決算328.35萬元,其中:工資福利支出131.39萬元;對個人和家庭補助支出88.65萬元;商品與服務(wù)支出108.31萬元。
項目支出決算375.76萬元,其中:商品與服務(wù)支出375.76萬元。
四、2015年財政撥款開支“三公”經(jīng)費支出決算說明
2015年“三公經(jīng)費” 財政撥款支出共19.77萬元,與上年決算數(shù)相比減少48.94%,減少的原因是公務(wù)用車運行費、公務(wù)接待費減少。
1.因公出國(境)費支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護支出12.77萬元,沒有購置公務(wù)用車,年末公務(wù)車保有量2輛(車改前3輛),全年運行維護費12.77萬元,主要用于車輛加油、維修、路費、保險等。
3.國內(nèi)公務(wù)接待180批次合計1420人次,公務(wù)接待費支出7.1萬元,主要用于發(fā)展和改革事務(wù)接待和市有關(guān)上級部門及相關(guān)部門等考察交流接待。
 
五、部門決算表
   
2015年部門決算表

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