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2018年開發(fā)區(qū)部門預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

  2018 年度樂昌市開發(fā)區(qū)預(yù)算公開

 

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

1)依法制定和公布經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。 
     2)制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。 
     3)按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃,協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃;負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理;規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

開發(fā)區(qū)2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。


     4)在市財政部門的指導(dǎo)下,依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內(nèi)的財政;協(xié)助有關(guān)部門管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。 
    (5)協(xié)助和配合有關(guān)部門內(nèi)的供電、供水、供氣,以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。 
    (6)依照有關(guān)規(guī)定,對開發(fā)區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進(jìn)行規(guī)范管理。 
    2018年預(yù)算組成單位共3個,分別是廣東樂昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿(mào)易中心。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):公共事務(wù)管理局、財政審計局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數(shù)16人,在職行政編制10人,退休10人,工勤編3名,樂昌產(chǎn)業(yè)園管委會事業(yè)編制6人,在職編制5人,樂昌坪石貿(mào)易市場中心事業(yè)編制5人,在職編制3人,退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名,未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

(三)2018年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是一般公共預(yù)算支出525.89萬元,其中包括工資福利支出181.74萬元;商品和服務(wù)支出225萬元;對個人和家庭補(bǔ)助66.66萬元;政府性基金1560萬元。(其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款1500萬元;污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)60萬元)。

(四)樂昌開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

 

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算2152.55萬元,比上年增加1541.93萬元,252.51%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款列支預(yù)算支付。其中:一般公共預(yù)算撥款525.89萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)1560萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1896.33萬元,比上年減1842.62萬元,減幅50.06%,主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的減少支出。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1842.62 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預(yù)算525.89萬元,占預(yù)算撥款支出的13.97%,比上年增120.26萬元,增幅29.65%,原因是工資調(diào)增及人員的增加。其中:工資福利支出181.74萬元;對個人家庭和福利支出66.66萬元。

    (二)項目支出預(yù)算1560萬元,占預(yù)算撥款支出的86.03,與上年預(yù)算相比,比上年增加1355萬元,增加660.97%,原因是園區(qū)建設(shè)工程款的增加預(yù)算。其中:001項目100萬元園區(qū)招商經(jīng)費(fèi),與去年相比無増減002項目100萬元園區(qū)體制專項工作經(jīng)費(fèi),與去年相比無增減;003污水處理廠托管運(yùn)營費(fèi)60萬元,與去年相比無增減;004項目工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費(fèi)20萬;005園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬元是園區(qū)機(jī)制體制項目專款。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.5萬元,比上年增(減)0萬元,增(減)幅0%。其中辦公費(fèi)9.54萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.15萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)3.5萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他費(fèi)用5萬元(業(yè)務(wù)接待費(fèi))。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11萬元,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出6萬元與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元);公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元,與上年保持不變。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2018年國有資產(chǎn)占有情況:固定資產(chǎn)419.69萬元,一般公務(wù)用車3輛,價值36萬元;其他固定資產(chǎn)109.66萬元。

八、預(yù)算績效情況。2018年,主要工作目標(biāo)有:完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴(kuò)建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,實(shí)施多個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

九、國有資本經(jīng)營收支情況。開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營收入0萬元,支出0萬元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
2018年預(yù)算公開表.xls

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