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2015年度樂昌市公安局森林分局決算公開(補(bǔ)充公開)

目       錄

 
第一部分  樂昌市公安局森林分局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分  樂昌市公安局森林分局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市公安局森林分局2015年決算情況說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分   樂昌市公安局森林分局概況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂昌市公安局森林分局執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》,單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位,2015年預(yù)算組成單位共1個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)(政秘股、法制股、治安股(刑警隊(duì)))派出機(jī)構(gòu)3個(gè)(樂中、樂南、樂北派出所),行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人,財(cái)政定額包干工勤編制2人,編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2015年12月31日止,總?cè)藬?shù)為45人,其中在職人數(shù)33人(含工勤2人),退休人數(shù)12人。單位主要收入來源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市公安局森林分局是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。
 
第二部分 樂昌市公安局森林分局2015年部門決算表
1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也公開,并在合計(jì)欄以零填列。(具體格式見附表)
 
 
第三部分 樂昌市公安局森林分局2015年決算情況說明
 
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
樂昌市公安局森林分局2015年度總收入492.52萬元,其中本年收入492.52萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入492.52萬元,比上年決算數(shù)增加106.6萬元,增長(下降)27.64 %。主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入101.7萬元,比上年決算數(shù)增加53.8萬元,增長112.4 %。主要原因:是專項(xiàng)設(shè)備購置及樂中派出所辦公用房建設(shè)。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年持平。
 
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年持平。
5.其他收入0萬元,與上年持平。
(二)年度支出總體情況
樂昌市公安局森林分局2015年度總支出492.52萬元,其中本年支出492.52萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)類支出390.82萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,比上年決算數(shù)增加42.39萬元,增長12%,主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加.
2.專項(xiàng)支出101.70萬元,主要用于專項(xiàng)設(shè)備購置及樂中派出所辦公用房建設(shè),比上年決算數(shù)增加64.26萬元,增長171%,主要原因是樂中派出所辦公用房建設(shè)。  
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)492.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加29.3萬元,增長6%;主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)492.52萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加29.3萬元,增長6%;主要原因是工資及固定資產(chǎn)增加。
分功能科目看,公共安全支出318.87萬元,主要用于行政運(yùn)行;社會(huì)保障和就業(yè)支出60.25萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.71萬元,用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.62萬元,完成預(yù)算31.5萬元的65%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.88萬元,完成預(yù)算20萬元的89%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.74萬元,完成預(yù)算11.5萬元的23%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.14萬元,下降20 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.45萬元,下降7 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.69萬元,下降49%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我分局對(duì)公車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一 保險(xiǎn) 制度,如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我分局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度,不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.88萬元,占86%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬元,占13%。具體情況如下:
1.        因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.88萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出17.88 萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為8輛,主要用于辦案。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2015年,本單位共接待來訪外賓457人次,主要包括鄰縣市區(qū)森林公安過來辦案。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.88萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加7.68萬元,增長6%。主要原因是:固定資產(chǎn)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本單位政府采購支出總額5.49萬元,其中:政府采購貨物支出5.49萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
   1.績效管理工作總體情況。我單位無預(yù)算績效目標(biāo).
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(如有)。我單位部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告(如有)。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位無。
 
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2015年樂昌市公安局森林分局決算表格.xls
 
        樂昌市公安局森林分局
          2018年3月30日

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