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2015年度樂昌市 林業(yè)局(部門)決算公開(補(bǔ)充公開)

目       錄
 
第一部分   樂昌市林業(yè)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分   樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分   樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分   樂昌市林業(yè)局概況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
    按照部門決算編報(bào)要求,2015年決算組成單位共29個(gè):林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,包括:樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長(zhǎng)來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂昌市林場(chǎng)管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的職能部門。主要職能如下:
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作;組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作;組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織、指導(dǎo)商品林(包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林)和風(fēng)景林的培育和管理;組織、指導(dǎo)國有林場(chǎng)(苗圃)和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì);組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工工作;依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用,監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃,組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用;指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理;協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作,指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè);組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè);組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施;依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn);指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè);負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理;監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作;負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃;指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用;組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作;負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作;管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。
 
第二部分   樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(具體見附表)
第三部分   樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總收入9060.15萬元,其中本年收入9060.1萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入9060.15萬元,比上年決算數(shù)減少222.7萬元,減幅2.40 %。主要原因就是:社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年決算數(shù)減少298.3萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出比上年決算數(shù)增加25.95萬元;農(nóng)林水支出比上年決算數(shù)增加35.27萬元;交通運(yùn)輸支出比上年決算數(shù)增加14.38萬元
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年持平。
5.其他收入0萬元,與上年持平。
(二)年度支出總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總支出9060.15萬元,其中本年支出9060.15萬元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出161.3萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元,比上年決算減少了298.3萬元,主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.1萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元,比上年決算數(shù)增加25.95萬元,增長(zhǎng)49.76%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述前三個(gè)項(xiàng)目都有所增加,另新增了其他醫(yī)療保障支出項(xiàng)目。
3.農(nóng)林水支出8805.37萬元,主要支出項(xiàng)目有扶貧25萬元(其他扶貧支出25萬元),上年無此項(xiàng)支出,主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場(chǎng)的扶貧資金25萬元;其他農(nóng)林水支出232.5萬元,上年無此項(xiàng)支出,主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金232.5萬元;林業(yè)8547.87萬元,主要用于以下項(xiàng)目:
A.行政運(yùn)行197.83萬元,比上年決算數(shù)增加了16.11萬元,增長(zhǎng)8.87%,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加;
B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)599.36萬元,比上年決算數(shù)增加了91.84萬元,增長(zhǎng)18.1%,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加;
C.森林培育1782.4萬元,主要用于造林撫育等項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元,減幅49.92%,主要是與上年決算相比,減少了多項(xiàng)林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金,比上年決算數(shù)減少了23.99萬元,減幅64.86%,主要是國家減少了對(duì)林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元,主要用于龍山林場(chǎng)林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金,比上年決算數(shù)增加了74.68萬元,增幅106.2%,主要原因是2015年新增了龍山林場(chǎng)林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入,減少了封山育林管護(hù)資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補(bǔ)償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金,比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元,增加72.14%,主要原因是國家增加了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補(bǔ)貼資金項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少了18.6萬元,減少63.92%,主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補(bǔ)貼的投入。
H.石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼資金,比上年決算數(shù)增加了188.34萬元,增長(zhǎng)116.78%,主要是2015年國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入。
I.森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼42萬元,主要用于政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)減少了7.11萬元,減幅14.48%,主要是2016年國家減少了對(duì)政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元,主要用于林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置資金等方面,比上年決算數(shù)增加了38.41萬元,增幅37.67%,主要是2016年國家增加了對(duì)林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元,主要用于木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目、森林(濕地)公園建設(shè)資金、省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金等支出,比上年決算數(shù)減少了120.93萬元,減少22.93%,主要是2015年國家減少了對(duì)林業(yè)其他支出方面資金的投入,支出分類更加細(xì)化。
4.交通運(yùn)輸支出15.38萬元,主要用于石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)方面支出,比上年決算數(shù)增加了14.38萬元,增幅1438%,主要是2015年國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9060.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9060.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少452.18萬元,下降4.75%;主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加了導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出資金比年初預(yù)算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金比年初預(yù)算增加17.76萬元;國家減少了對(duì)林業(yè)的投入導(dǎo)致農(nóng)林水支出資金比年初預(yù)算時(shí)減少了529.39萬元;國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入新增加了交通運(yùn)輸支出資金15.38萬元,此項(xiàng)支出資金年初預(yù)算為0萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9060.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9060.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少452.18萬元,下降4.75%;主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加了導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出資金比年初預(yù)算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金比年初預(yù)算增加17.76萬元;國家減少了對(duì)林業(yè)的投入導(dǎo)致農(nóng)林水支出資金比年初預(yù)算時(shí)減少了529.39萬元;國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入新增加了交通運(yùn)輸支出資金15.38萬元,此項(xiàng)支出資金年初預(yù)算為0萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
分功能科目看:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出161.3萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元,比上年決算減少了298.3萬元,主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.1萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元,比上年決算數(shù)增加25.95萬元,增長(zhǎng)49.76%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述前三個(gè)項(xiàng)目都有所增加,另新增了其他醫(yī)療保障支出項(xiàng)目。
3.農(nóng)林水支出8805.37萬元,主要支出項(xiàng)目有扶貧25萬元(其他扶貧支出25萬元),上年無此項(xiàng)支出,主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場(chǎng)的扶貧資金25萬元;其他農(nóng)林水支出232.5萬元,上年無此項(xiàng)支出,主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金232.5萬元;林業(yè)8547.87萬元,主要用于以下項(xiàng)目:
A.行政運(yùn)行197.83萬元,比上年決算數(shù)增加了16.11萬元,增長(zhǎng)8.87%,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加;
B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)599.36萬元,比上年決算數(shù)增加了91.84萬元,增長(zhǎng)18.1%,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加;
C.森林培育1782.4萬元,主要用于造林撫育等項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元,減幅49.92%,主要是與上年決算相比,減少了多項(xiàng)林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金,比上年決算數(shù)減少了23.99萬元,減幅64.86%,主要是國家減少了對(duì)林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元,主要用于龍山林場(chǎng)林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金,比上年決算數(shù)增加了74.68萬元,增幅106.2%,主要原因是2015年新增了龍山林場(chǎng)林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入,減少了封山育林管護(hù)資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補(bǔ)償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金,比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元,增加72.14%,主要原因是國家增加了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補(bǔ)貼資金項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少了18.6萬元,減少63.92%,主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補(bǔ)貼的投入。
H.石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼資金,比上年決算數(shù)增加了188.34萬元,增長(zhǎng)116.78%,主要是2015年國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入。
I.森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼42萬元,主要用于政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)減少了7.11萬元,減幅14.48%,主要是2016年國家減少了對(duì)政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元,主要用于林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置資金等方面,比上年決算數(shù)增加了38.41萬元,增幅37.67%,主要是2016年國家增加了對(duì)林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元,主要用于木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目、森林(濕地)公園建設(shè)資金、省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金等支出,比上年決算數(shù)減少了120.93萬元,減少22.93%,主要是2015年國家減少了對(duì)林業(yè)其他支出方面資金的投入,支出分類更加細(xì)化。
4.交通運(yùn)輸支出15.38萬元,主要用于石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)方面支出,比上年決算數(shù)增加了14.38萬元,增幅1438%,主要是2015年國家加大了對(duì)林業(yè)生產(chǎn)管護(hù)成本補(bǔ)貼方面的資金投入。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市林業(yè)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.5萬元,完成預(yù)算61萬元的99.18%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,年初無此項(xiàng)預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28萬元,完成預(yù)算28萬元的100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.5萬元,完成預(yù)算33萬元的98.49%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.5萬元,下降0.82%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算均為0萬元無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算均為28萬元,無增減變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元,下降1.52 %。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元,占46.28%;公務(wù)接待費(fèi)支出32.5萬元,占53.71%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出28萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為14輛,主要用于林業(yè)各業(yè)務(wù)股室用于履行其工作職責(zé)過程中的公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出32.5萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待285批次,接待人數(shù)共8125人。主要包括2015年實(shí)施各項(xiàng)林業(yè)工作過程中發(fā)生的必要的公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.99萬元,比上年減少2.01萬元,降低1.36%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出支出。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,一般公務(wù)用車14輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。我部門未組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門未組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門2015年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告:無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂昌市林業(yè)局2015年部門決算公開表格(補(bǔ)充公開)(1).xls


 
 

樂昌市林業(yè)局

      2018年3月30日

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