目 錄
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,2015年決算組成單位共29個:林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成,包括:樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的職能部門。主要職能如下:
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施;組織、指導(dǎo)實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作;組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償工作;組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織、指導(dǎo)商品林(包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林)和風(fēng)景林的培育和管理;組織、指導(dǎo)國有林場(苗圃)和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計;組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作;依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用,監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護區(qū)規(guī)劃,組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護、管理和合理利用;指導(dǎo)森林、陸生野生動物類型自然保護區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理;協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作,指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè);組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè);組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施;依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn);指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè);負(fù)責(zé)市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理;監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財會工作;負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃;指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用;組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評工作;負(fù)責(zé)宣傳和對外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作;管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。
第二部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(具體見附表)
第三部分 樂昌市林業(yè)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總收入9060.15萬元,其中本年收入9060.1萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入9060.15萬元,比上年決算數(shù)減少222.7萬元,減幅2.40 %。主要原因就是:社會保障和就業(yè)支出比上年決算數(shù)減少298.3萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比上年決算數(shù)增加25.95萬元;農(nóng)林水支出比上年決算數(shù)增加35.27萬元;交通運輸支出比上年決算數(shù)增加14.38萬元
2.上級補助收入0萬元,與上年持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年持平。
5.其他收入0萬元,與上年持平。
(二)年度支出總體情況
樂昌市林業(yè)局2015年度總支出9060.15萬元,其中本年支出9060.15萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出161.3萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元,比上年決算減少了298.3萬元,主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.1萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元,比上年決算數(shù)增加25.95萬元,增長49.76%,主要原因是人員經(jīng)費增加以致上述前三個項目都有所增加,另新增了其他醫(yī)療保障支出項目。
3.農(nóng)林水支出8805.37萬元,主要支出項目有扶貧25萬元(其他扶貧支出25萬元),上年無此項支出,主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場的扶貧資金25萬元;其他農(nóng)林水支出232.5萬元,上年無此項支出,主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金232.5萬元;林業(yè)8547.87萬元,主要用于以下項目:
A.行政運行197.83萬元,比上年決算數(shù)增加了16.11萬元,增長8.87%,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加;
B.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)599.36萬元,比上年決算數(shù)增加了91.84萬元,增長18.1%,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加;
C.森林培育1782.4萬元,主要用于造林撫育等項目,比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元,減幅49.92%,主要是與上年決算相比,減少了多項林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金,比上年決算數(shù)減少了23.99萬元,減幅64.86%,主要是國家減少了對林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元,主要用于龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金,比上年決算數(shù)增加了74.68萬元,增幅106.2%,主要原因是2015年新增了龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入,減少了封山育林管護資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補償資金,比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元,增加72.14%,主要原因是國家增加了對生態(tài)公益林效益補償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補貼資金項目,比上年決算數(shù)減少了18.6萬元,減少63.92%,主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補貼的投入。
H.石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價格改革中央財政補貼資金,比上年決算數(shù)增加了188.34萬元,增長116.78%,主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入。
I.森林保險保費補貼42萬元,主要用于政策性森林保險保費補貼,比上年決算數(shù)減少了7.11萬元,減幅14.48%,主要是2016年國家減少了對政策性森林保險保費補貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元,主要用于林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置資金等方面,比上年決算數(shù)增加了38.41萬元,增幅37.67%,主要是2016年國家增加了對林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元,主要用于木材戰(zhàn)略儲備項目、森林(濕地)公園建設(shè)資金、省級護林員補助資金等支出,比上年決算數(shù)減少了120.93萬元,減少22.93%,主要是2015年國家減少了對林業(yè)其他支出方面資金的投入,支出分類更加細(xì)化。
4.交通運輸支出15.38萬元,主要用于石油價格改革財政補貼工作經(jīng)費方面支出,比上年決算數(shù)增加了14.38萬元,增幅1438%,主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財政撥款收入合計9060.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入9060.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少452.18萬元,下降4.75%;主要原因是基本支出中人員經(jīng)費增加了導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出資金比年初預(yù)算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金比年初預(yù)算增加17.76萬元;國家減少了對林業(yè)的投入導(dǎo)致農(nóng)林水支出資金比年初預(yù)算時減少了529.39萬元;國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入新增加了交通運輸支出資金15.38萬元,此項支出資金年初預(yù)算為0萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,年初無此項預(yù)算。
(二)2015年度財政撥款支出說明
樂昌市林業(yè)局2015年度財政撥款支出合計9060.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出9060.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少452.18萬元,下降4.75%;主要原因是基本支出中人員經(jīng)費增加了導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出資金比年初預(yù)算增加44.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金比年初預(yù)算增加17.76萬元;國家減少了對林業(yè)的投入導(dǎo)致農(nóng)林水支出資金比年初預(yù)算時減少了529.39萬元;國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入新增加了交通運輸支出資金15.38萬元,此項支出資金年初預(yù)算為0萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,年初無此項預(yù)算。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,年初無此項預(yù)算。
分功能科目看:
1.社會保障和就業(yè)支出161.3萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休137.55萬元、事業(yè)單位離退休0.11萬元、死亡撫恤23.64萬元,比上年決算減少了298.3萬元,主要是由于事業(yè)單位離退休和死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.1萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療20.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療34.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.49萬元、其他醫(yī)療保障支出18萬元,比上年決算數(shù)增加25.95萬元,增長49.76%,主要原因是人員經(jīng)費增加以致上述前三個項目都有所增加,另新增了其他醫(yī)療保障支出項目。
3.農(nóng)林水支出8805.37萬元,主要支出項目有扶貧25萬元(其他扶貧支出25萬元),上年無此項支出,主要原因是本年度新增了用于國有貧困林場的扶貧資金25萬元;其他農(nóng)林水支出232.5萬元,上年無此項支出,主要原因是本年度新增了用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金232.5萬元;林業(yè)8547.87萬元,主要用于以下項目:
A.行政運行197.83萬元,比上年決算數(shù)增加了16.11萬元,增長8.87%,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加;
B.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)599.36萬元,比上年決算數(shù)增加了91.84萬元,增長18.1%,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加;
C.森林培育1782.4萬元,主要用于造林撫育等項目,比上年決算數(shù)減少了1776.83萬元,減幅49.92%,主要是與上年決算相比,減少了多項林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣13萬元、主要用于林木苗木培育配套資金,比上年決算數(shù)減少了23.99萬元,減幅64.86%,主要是國家減少了對林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理145萬元,主要用于龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金,比上年決算數(shù)增加了74.68萬元,增幅106.2%,主要原因是2015年新增了龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入,減少了封山育林管護資金的投入。
F.森林生態(tài)效益補償4861.33萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補償資金,比上年決算數(shù)增加了2037.3萬元,增加72.14%,主要原因是國家增加了對生態(tài)公益林效益補償資金的投入。
G.林業(yè)貸款貼息10.5萬元、主要用于中央林業(yè)貸款貼息補貼資金項目,比上年決算數(shù)減少了18.6萬元,減少63.92%,主要原因是國家減少了林業(yè)貸款貼息補貼的投入。
H.石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元、主要用于林業(yè)行業(yè)成品油價格改革中央財政補貼資金,比上年決算數(shù)增加了188.34萬元,增長116.78%,主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入。
I.森林保險保費補貼42萬元,主要用于政策性森林保險保費補貼,比上年決算數(shù)減少了7.11萬元,減幅14.48%,主要是2016年國家減少了對政策性森林保險保費補貼方面資金的投入。
J.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元,主要用于林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置資金等方面,比上年決算數(shù)增加了38.41萬元,增幅37.67%,主要是2016年國家增加了對林業(yè)有害生物災(zāi)害、森林防火物資購置方面資金的投入。
K.其他林業(yè)支出406.45萬元,主要用于木材戰(zhàn)略儲備項目、森林(濕地)公園建設(shè)資金、省級護林員補助資金等支出,比上年決算數(shù)減少了120.93萬元,減少22.93%,主要是2015年國家減少了對林業(yè)其他支出方面資金的投入,支出分類更加細(xì)化。
4.交通運輸支出15.38萬元,主要用于石油價格改革財政補貼工作經(jīng)費方面支出,比上年決算數(shù)增加了14.38萬元,增幅1438%,主要是2015年國家加大了對林業(yè)生產(chǎn)管護成本補貼方面的資金投入。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市林業(yè)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為60.5萬元,完成預(yù)算61萬元的99.18%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,年初無此項預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為28萬元,完成預(yù)算28萬元的100 %;公務(wù)接待費支出決算為32.5萬元,完成預(yù)算33萬元的98.49%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.5萬元,下降0.82%。其中:因公出國(境)費支出決算均為0萬元無增減變動;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算均為28萬元,無增減變化;公務(wù)接待費支出決算減少0.5萬元,下降1.52 %。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出28萬元,占46.28%;公務(wù)接待費支出32.5萬元,占53.71%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出28萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為14輛,主要用于林業(yè)各業(yè)務(wù)股室用于履行其工作職責(zé)過程中的公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費支出32.5萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待285批次,接待人數(shù)共8125人。主要包括2015年實施各項林業(yè)工作過程中發(fā)生的必要的公務(wù)接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出145.99萬元,比上年減少2.01萬元,降低1.36%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費支出支出。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,一般公務(wù)用車14輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。我部門未組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門未組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
3.重點項目績效評價報告。我部門2015年無重點項目績效自評。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告:無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
樂昌市林業(yè)局2015年部門決算公開表格(補充公開)(1).xls
樂昌市林業(yè)局
2018年3月30日