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2017年度樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所決算公開

  目 錄
 
第一部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所概況
一、部門機構設置
二、部門主要職責
第二部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
 
 
 
第一部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所概況
樂昌市農(nóng)業(yè)局是樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所的一級預算單位,現(xiàn)將樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年決算公開如下:
(一)部門機構設置
按照部門決算編報要求,2017年決算組成單位共1個,為樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所本級,樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所沒有內(nèi)設機構。
(二)部門主要職責
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所是樂昌市農(nóng)業(yè)局下屬二類事業(yè)單位,單位性質(zhì)為財政補給事業(yè)單位。是一所集研究農(nóng)業(yè)科技和試驗示范推廣,服務三農(nóng)的公益性科研單位。單位主要職責:
1 、主要工作是負責承擔省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務和雜交水稻的繁制種任務;
2 、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術;
3 、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應用農(nóng)業(yè)新技術;
4 、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。
 
第二部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年部門決算表
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年部門決算報表由8張部門決算表格組成,包括:1.收支總表3張,即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
其中,2017年樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所沒有財政撥款“三公經(jīng)費”收入和支出,也沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出。所以《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表,表中合計數(shù)為0。
 
第三部分樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年度總收入104.56萬元,其中本年收入104.56萬元。具體情況如下:
1. 財政撥款收入104.56萬元,比上年決算數(shù)減少92.29萬元,下降46.88%。主要原因:一是事業(yè)運行支出比上年增加3.73萬;二是一般公共服務支出增加1.33萬(為補漏發(fā)工資,財政把數(shù)放于此科目之下);三是事業(yè)單位離退休支出比上年增加2.23萬,四是事業(yè)單位醫(yī)療比下降0.37萬,五是科技轉(zhuǎn)化與服務支出比上年增加15萬,六是其他農(nóng)業(yè)支出支出比上年下降114.21萬。綜合合計比上年下降92.29萬。
2 .上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2017年沒有上級補助收入。
3 .事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2017年沒有事業(yè)收入。
4 .經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2017年沒有經(jīng)營收入。
5 .其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2017年沒有經(jīng)營收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年度總支出104.56萬元,其中本年支出104.56萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務支出(類)支出1.33萬元,比上年決算數(shù)增加1.33萬元,增長100%。主要是補發(fā)漏發(fā)工資,財政業(yè)務股室把數(shù)放于此科目下反映。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)支出5.80萬元,主要用于離退休人員的退休費用,比上年決算數(shù)增加2.23萬元,增長62.46%,主要原因是2017年度退休人員有工資調(diào)增。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.24萬元,主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療費支出,比上年決算數(shù)下降0.37萬元,下降60.66%,主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費財政安排比上年少。
4. 農(nóng)林水(類)支出97.19萬元,主要支出項目有事業(yè)運行67.19萬,比上年決算數(shù)增加1.33萬,增加2.14%;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務15萬,比上年決算數(shù)增加15萬,增長100%;其他農(nóng)業(yè)支出15萬,比上年決算數(shù)據(jù)下降114.21萬。下降88.39%,主要原因是2017年度有人員工資調(diào)增和省級安排的項目的經(jīng)費比上年度大幅減少。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年度財政撥款收入合計104.56萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入104.56萬元,比年初預算數(shù)64.09萬元增加40.47萬元,增長63.15%;主要原因是一般公共服務支出1.33萬元比年初預算數(shù)增加1.33萬元;事業(yè)運行67.19萬元比年初預算數(shù)增加了7.43萬元;事業(yè)單位離退休5.80萬元比年初預算數(shù)增加了2.13萬;事業(yè)單位醫(yī)療0.24萬元比年初預算數(shù)減少0.42萬元;科技轉(zhuǎn)化與服務15萬比年初預算數(shù)增加15萬元;其他農(nóng)業(yè)支出15萬元比年初預算數(shù)增加15萬;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是我單位2017年度沒有政府性基金預算財政撥款。
(二)2017年度財政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年度財政撥款支出合計104.56萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出104.56萬元,比年初預算數(shù)64.09萬元增加40.47萬元,增長63.15%;
主要原因是:一般公共服務支出1.33萬元比年初預算數(shù)增加1.33萬元;事業(yè)運行67.19萬元比年初預算數(shù)增加了7.43萬元;事業(yè)單位離退休5.80萬元比年初預算數(shù)增加了2.13萬;事業(yè)單位醫(yī)療0.24萬元比年初預算數(shù)減少0.42萬元;科技轉(zhuǎn)化與服務15萬比年初預算數(shù)增加15萬元;其他農(nóng)業(yè)支出15萬元比年初預算數(shù)增加15萬;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是我單位2017年度沒有政府性基金預算財政撥款。
分功能科目看,一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)1.33萬元,主要是補發(fā)漏發(fā)工資,財政業(yè)務股室把數(shù)放于此科目下反映;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)5.80萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員的離退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療0.24萬元,主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)67.19萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員工資福利支出;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與服務推廣(項)15萬元,主要用于省級項目省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)15萬,主要用于現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目樂昌市省級農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗站修建等支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算為0的主要原因是我單位為財政核補二類事業(yè)單位2017年沒有“三公”經(jīng)費財政撥款安排。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是我單位2017年度沒有因公出國(境)費支出安排;公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是我單位2017年度沒有公務用車購置及運行維護費支出安排;公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我單位2017年度沒有公務接待費支出安排。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護支出0萬元,2017年本部門公務用車保有量為0輛。
3. 公務接待費支出0萬元。2017年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017 年本部門機關運行經(jīng)費支出15萬元,比上年下降53.46萬,下降78.09%。2017年本部門機關運行經(jīng)費年初預算并沒有安排,但決算中有經(jīng)費支出主要是因為實施省農(nóng)業(yè)技術推廣總站安排的省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗項目而產(chǎn)生的如商品和服務支出中的辦公費1.5萬;印刷費1萬;專用材料費7.5萬(農(nóng)藥化肥等);勞務費5萬。
(二)政府采購支出情況說明
2017 年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。本部門占有固定資產(chǎn)總量240.34萬,其中固定資產(chǎn)有105.95萬,分別為房屋及構建物:45.17萬;通用設備:33.15萬;專用設備:26萬;家具、用具、裝具及動植物:1.63萬。無形資產(chǎn)134.39萬,分別為土地使用權:134.39萬。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1 .績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,項目數(shù)量為2個,均為省級安排項目2個,共涉及資金30萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對“省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗”等2個項目進行了績效評價自評,涉及一般公共預算支出30萬元。從評價情況來看,省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗等項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項目標。
部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。
我單位沒有在部門決算中項目績效自評結(jié)果。
3 .重點項目績效評價報告(如有)。
我單位沒有重點項目績效評價報告。
4 .其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
我單位沒有其他以部門為主題開展的項目績效評價報告。
 
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年度樂昌市農(nóng)業(yè)科學研究所決算公開
 
 

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