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2015年度樂昌市農(nóng)業(yè)局決算公開(補充公開)

目       錄
 
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明  
第四部分 名詞解釋
 
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
(一) 部門機構(gòu)設(shè)置
    按照部門決算編報要求,2015年 樂昌市農(nóng)業(yè)局的部門決算 組成單位共5個,分別是:樂昌市農(nóng)業(yè)局、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站和樂昌市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 。 樂昌市農(nóng)業(yè)局的 內(nèi)設(shè)機構(gòu)由12個部門組成,分別是:辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股和市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個事業(yè)機構(gòu),分別是:樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
(二)部門主要職責
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責是:
(一)、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī),組織草擬有關(guān)規(guī)范性文件,組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展中問題的調(diào)查研究并提出建議,指導社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
(二)擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施。
(三)提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議,指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理,指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作,指導農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
(四)組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善,指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?;a(chǎn),提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排意見,提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議,擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施,會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
(五)擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議,組織指導農(nóng)業(yè)展覽活動,參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃,培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
( 六)承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估,監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作,指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè),依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理,負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
   (七)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理,負責農(nóng)機安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
    (八)負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導植物防疫和檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作,組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查,依法負責境內(nèi)引進農(nóng)作物種子(種苗)檢疫的有關(guān)工作。
(九)承擔農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作,監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn),承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
(十)負責農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機推廣工作,指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè),組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣,組織引進國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術(shù),指導優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè),負責農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
(十一)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作,參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作,會痛有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
(十二)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理,負責主管的野生植物保護工作,擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質(zhì)量,牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃,指導發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
(十三)制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,指導農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排,指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作,指導、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作,指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,依法管理外來物種。
(十四)管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息,會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況,開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作,綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài),負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),指導農(nóng)業(yè)信息服務(wù),綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
(十五)組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
(十六)負責扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
(十七)承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算表
公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》已細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》已細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(具體格式見附表)
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。匯報如下:
(一)年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年度總收入 4165.67 萬元,其中本年收入 4165.67 萬元。具體情況如下:
1 .財政撥款收入 4165.67 萬元,比上年決算數(shù)增加1479.38萬元,增長55%。主要原因:一是新招入了公務(wù)員,人員工資、津貼補貼類增加;二是中央、省、市下達項目資金增加;三、本級政府扶持力度加強,財政投入資金增多。
2 .上級補助收入0 萬元。
3 .事業(yè)收入0 萬元。
4 .經(jīng)營收入0 萬元。
5 .其他收入 0萬元。
(二)年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年度總支出 4165.67 萬元,其中本年支出 4165.67 萬元。具體情況如下:
1.          一般公共服務(wù)(類)支出 4165.67 萬元:科學技術(shù)支出 28 萬元,主要用于支付科技成果轉(zhuǎn)化與擴散款,比上年決算數(shù)增加13萬元,增長87%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政資金總額增多;社會保障和就業(yè)支出294.91萬元,主要用于支付歸口管理的行政單位離退休費、事業(yè)單位離退休費、死亡撫恤金,比上年決算數(shù)減少6.3萬元,下降2%,主要原因是死亡撫恤金減少支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.01萬元,主要用于支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助,比上年決算數(shù)增加3.9萬元,增長11%,主要原因是新招入了公務(wù)員;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1902.98萬元,主要用于支付農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出,比上年決算數(shù)增加1005.79萬元,增長112%,主要原因是省級下達農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加;農(nóng)林水支出1873.05萬元,主要用于支付農(nóng)業(yè)行政運行、農(nóng)業(yè)事業(yè)運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、石油價格改革對漁業(yè)的補貼、其他農(nóng)業(yè)支出、扶貧行政運行、扶貧生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出,比上年決算數(shù)增加438.77萬元,增長31%,主要原因是新招入了人員,人員工資、津貼補貼類增加,中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;交通運輸支出10.63萬元,主要用于石油價格改革補貼其他支出,比上年決算數(shù)增加9.13萬元,增加609%,主要原因是中央、省對漁業(yè)項目高度重視,財政扶持力度加強;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.92萬元,主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加9.92萬元,增長100%,主要原因是市級屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金增加;國土海洋氣象等支出4.17萬元,主要用于其他國土資源事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加4.17萬元,增長100%,主要原因是省級高標準基本農(nóng)田建設(shè)工作經(jīng)費增加;糧油物資儲備支出1萬元,比上年決算數(shù)增加1萬元,增長100%,主要原因是省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費增加。
2. 教育(類)支出0萬元.
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款收入合計 4165.67 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入 2262.69 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加252.56萬元,增長12%;主要原因是單位新招入人員,中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;政府性基金預(yù)算財政撥款收入1902.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1902.98萬元,增長100%;主要原因是省級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加。
(二)2015年度財政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款支出合計 4165.67 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 2262.69 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加252.56萬元,增長12%;主要原因是單位新招入人員,中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;政府性基金預(yù)算財政撥款支出1902.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1902.98萬元,增長100%;主要原因是省級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、土地整理支出項目資金增加。
分功能科目看: 一般公共服務(wù)(類)支出 2262.69 萬元,其中基本支出975.23萬元,項目支出1287.46萬元?;局С鲋饕糜冢荷鐣U虾途蜆I(yè)支出294.91萬元,比上年決算數(shù)減少6.3萬元,下降2%,主要原因是死亡撫恤金減少支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.01萬元,比上年決算數(shù)增加3.9萬元,增長11%,主要原因是新招入了公務(wù)員;農(nóng)業(yè)行政運行 248.98萬元,比上年決算數(shù)增加27.12萬元,增長12%,主要原因是新招入了公務(wù)員,人員工資、津貼補貼類增加;農(nóng)業(yè)事業(yè)運行368.92萬元,比上年決算數(shù)增加19.01萬元,增長5%,主要原因是新招入了事業(yè)人員,人員工資、津貼補貼類增加;扶貧行政運行21.41萬元,比上年決算數(shù)增加1.86萬元,增長1%,主要原因是調(diào)入新人員,人員工資、津貼補貼類增加。項目支出主要用于:科技成果轉(zhuǎn)化與擴散28萬元,比上年決算數(shù)增加13萬元,增長87%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)112.67萬元,比上年決算數(shù)減少233.04萬元,減少67%,主要原因是中央、省、市下達資金減少;病蟲害控制2.83萬元,比上年決算數(shù)增加2.83萬元,增長100%,主要原因是本級資金增加;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全95.12萬元,比上年決算數(shù)增加74.04萬元,增加351%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;執(zhí)法監(jiān)管0.53萬元,比上年決算數(shù)減少6.27萬元,減少92%,主要原因是中央、省、市下達資金減少;穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼6.66萬元,比上年決算數(shù)增加6.66萬元,增長100%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼52.48萬元,比上年決算數(shù)減少0.06萬元,減少0.1%,主要原因是保險補貼面積減少;農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營100.26萬元,比上年決算數(shù)增加68.92萬元,增長219%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強,我市專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場經(jīng)營越來越好;農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用116.19萬元,比上年決算數(shù)增加85.33萬元,增長276%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;石油價格改革對漁業(yè)的補貼259.6萬元,比上年決算數(shù)增加240.64萬元,增長1269%,主要原因是中央、省對漁業(yè)項目重視,財政扶持力度加強;其他農(nóng)業(yè)支出407.2萬元,比上年決算數(shù)增加161.27萬元,增長65%,主要原因是中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視,財政扶持力度加強;扶貧生產(chǎn)發(fā)展21.8萬元,比上年決算數(shù)增加21.8萬元,增長100%,主要原因是省加大扶貧培訓力度,增加扶貧資金;其他扶貧支出58.41萬元,比上年決算數(shù)增加45.41萬元,增長349%,主要原因是中央、省、市加大扶貧力度,增加扶貧資金;石油價格改革補貼其他支出10.62萬元,比上年決算數(shù)減少4.38萬元,減少29%,主要原因是石油價格改革補貼工作經(jīng)費減少;其他商業(yè)流通事務(wù)支出9.92萬元,比上年決算數(shù)增加9.92萬元,增長100%,主要原因是市級屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼資金增加;其他國土資源事務(wù)支出4.17萬元,比上年決算數(shù)增加4.17萬元,增長100%,主要原因是省級高標準基本農(nóng)田建設(shè)工作經(jīng)費增加;其他糧油事務(wù)支出1萬元,比上年決算數(shù)增加1萬元,增長100%,主要原因是省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費增加。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年度“ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 21.56萬元,完成預(yù)算22萬元的98 %。其中: 因公出國(境)費支出決算為 0 萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 11.82 萬元,完成預(yù)算 12萬元的 99%;公務(wù)接待費支出決算為 9.74 萬元,完成預(yù)算 10萬元的97 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.2萬元,下降1 %。其中: 因公出國(境)費支出決算0 萬元 ; 公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.18萬元, 下降2%; 公務(wù)接待費支出決算減少0.02 萬元, 下降0%。 因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是沒有發(fā)生數(shù);公務(wù)用車購置及運行維護費支出及公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 11.82萬元,占 55%;公務(wù)接待費支出 9.74萬元,占 45%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出 0 萬元(2)出國談判、工作磋商支出 0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓及考察 0 萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 11.82 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛;公務(wù)用車運行及維護支出 11.82萬元,2015年本部門公務(wù)用車保有量為 4 輛,主要用于參加上級會議與交流工作,下鄉(xiāng)督促指導及項目驗收工作。
3. 公務(wù)接待費支出9.74萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待工作。2015年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 148次,接待人數(shù)共1624人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待工作。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出110.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加0.5萬元,增長0%。主要原因是:單位新招入人員。
(二)政府采購支出情況說明
2015 年本部門政府采購支出總額120.88萬元,其中:政府采購貨物支出93.44萬元、政府采購工程支出27.44萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是參加上級會議與交流工作,下鄉(xiāng)督促及指導工作; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
    1 .績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 合計項目63個  共涉及資金3190.44萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對“超級稻高產(chǎn)攻關(guān)示范經(jīng)費韶財農(nóng)【2012】267號:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督體系建設(shè)”等63個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出3190.44萬元。從評價情況來看,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
2.          部門決算中項目績效自評結(jié)果。 我部門在部門決算中增加了種子發(fā)展與區(qū)域試驗專項資金及高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目自評得分為100分。
3.         重點項目績效評價報告。沒開展重點項目績效評價報告。
4 .其他以部門為主體開展的項目績效評價報告,沒開展其他以部門為主體開展的項目績效評價報告 。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、 財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配: 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出: 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出: 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費: 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費: 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:樂昌市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算公開表(補充公開).xls
 

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