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2016年度樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所決算公開(補充公開)

 
目       錄
 
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
(一) 部門機構(gòu)設(shè)置
    按照部門決算編報要求,2016年決算組成單位共1個,為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級,樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是樂昌市農(nóng)業(yè)局下屬二類事業(yè)單位,單位性質(zhì)為財政補給事業(yè)單位。是一所集研究農(nóng)業(yè)科技和試驗示范推廣,服務(wù)三農(nóng)的公益性科研單位。單位 主要職責(zé):
1 主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù);
2 、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù);
3 、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù);
4 、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算表
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算報表由8張部門決算表格組成,包括:1.收支總表3張,即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
其中,2016年樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有財政撥款“三公經(jīng)費”收入和支出,也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。所以《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,表中合計數(shù)為0。
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度總收入196.85萬元,其中本年收入196.85萬元。具體情況如下:
1 .財政撥款收入196.85萬元,比上年決算數(shù)增加64.03萬元,增長48.21 %。主要原因:一是事業(yè)運行支出比上年增加1.33萬,二是事業(yè)單位離退休支出比上年增加0.34萬,三是事業(yè)單位醫(yī)療比上年增加0.15萬,四是其他農(nóng)業(yè)支出支出比上年增加107.21萬,五是科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)支出比上年減少45萬。
2 .上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因:我單位2016年沒有上級補助收入。
3 .事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2016年沒有事業(yè)收入。
4 .經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2016年沒有經(jīng)營收入。
5 .其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:我單位2016年沒有經(jīng)營收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度總支出196.85萬元,其中本年支出196.85萬元。具體情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)支出3.57萬元,主要用于離退休人員的退休費用,比上年決算數(shù)增加0.34萬元,增長45.50%,主要原因是2016年度有人員工資調(diào)增。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.61萬元,主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療費支出,比上年決算數(shù)增加0.15萬元,增長32.61%,主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費財政安排比上年多。
3. 農(nóng)林水(類)支出192.67萬元,主要支出項目有事業(yè)運行63.46萬,比上年決算數(shù)增加1.33萬,增加2.14%;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)0萬,比上年決算數(shù)減少45萬,減少100%;其他農(nóng)業(yè)支出129.21萬,比上年決算數(shù)據(jù)增加107.21萬。增加487.32%,主要原因是2016年度有人員工資調(diào)增和省級安排的項目的經(jīng)費比上年多。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度財政撥款收入合計196.85萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入196.85萬元,比年初預(yù)算數(shù)74.66萬元增加122.19萬元,增長163.67 %;主要原因是事業(yè)運行63.46萬元比年初預(yù)算數(shù)減少了0.11萬元,事業(yè)單位離退休3.57萬元比年初預(yù)算數(shù)增加了0.14萬,是事業(yè)單位醫(yī)療0.61萬元比年初預(yù)算數(shù)減少0.05,其他農(nóng)業(yè)支出129.21萬元比年初預(yù)算數(shù)增加122.21萬;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是我單位2016年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)2016年度財政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度財政撥款支出合計196.85萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出196.85萬元,比年初預(yù)算數(shù)74.66萬元增加122.19萬元,增長163.67 %;主要原因是事業(yè)運行63.46萬元比年初預(yù)算數(shù)減少了0.11萬元,事業(yè)單位離退休3.57萬元比年初預(yù)算數(shù)增加了0.14萬,是事業(yè)單位醫(yī)療0.61萬元比年初預(yù)算數(shù)減少0.05,其他農(nóng)業(yè)支出129.21萬元比年初預(yù)算數(shù)增加122.21萬;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是我單位2016年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。
分功能科目看, 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)3.57 萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員的離退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療0.61 萬元,主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)63.46萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員工資福利支出;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)129.21萬,主要用于現(xiàn)代種業(yè)提升工程項目、省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗和農(nóng)科所貧困居民用電危舊電路及設(shè)施修建等支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度“ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。其中: 因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算為0的主要原因是我單位為財政核補二類事業(yè)單位2016年沒有“三公”經(jīng)費財政撥款安排。
與上年相比,2016年度 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0 %。其中: 因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元, 下降(增長)0%; 公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元, 下降(增長)0%; 公務(wù)接待費支出決算減少(增加)0萬元, 下降(增長)0%。 因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是我單位2016年度沒有因公出國(境)費支出安排;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是我單位2016年度沒有公務(wù)用車購置及運行維護費支出安排;公務(wù)接待費支出減少(增加)的主要原因是我單位2016年度沒有公務(wù)接待費支出安排。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出0萬元,2016年本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 公務(wù)接待費支出0萬元。2016年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.46萬元,比上年增加68.46萬,增長100%。主要是因為實施樂昌本級項目和省級安排的2個項目而產(chǎn)生的如商品和服務(wù)支出中的辦公費7萬;印刷費8萬;咨詢費15.46萬;手續(xù)費2萬;水費5萬;電費5萬;差旅費3萬;維修(護)費5萬;租賃費3萬;會議費1萬;培訓(xùn)費2萬;勞務(wù)費6萬;委托業(yè)務(wù)費6萬。
(二)政府采購支出情況說明
2016 年本部門政府采購支出總額1萬元,其中:政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 本部門占有 固定資產(chǎn)總量240.23萬,其中固定資產(chǎn)有105.84萬,分別為房屋及構(gòu)建物:45.17萬;通用設(shè)備:33.04萬;專用設(shè)備:26萬; 家具、用具、裝具及動植物:1.63萬。 無形資產(chǎn)134.39萬,分別為土地使用權(quán):134.39萬。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
    1 .績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,項目數(shù)量為3個,均為樂昌市本級安排項目1個,省級安排項目2個,共涉及資金129.21萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗”等3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出129.21萬元。從評價情況來看,省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗等項目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項目標(biāo)。
2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。
我單位沒有在部門決算中項目績效自評結(jié)果。
3 .重點項目績效評價報告(如有)。
我單位沒有重點項目績效評價報告。
4 .其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
我單位沒有其他以部門為主題開展的項目績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額: 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配: 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出: 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出: 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費: 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費: 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
       附件:樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2016年度部門決算公開表格.xls
 
 
 
 
 
                         

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