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2018年度樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局預(yù)算公開(補充公開)

   第一部分  部門預(yù)算基本情況說明    

  一、部門基本情況  

  二、收入預(yù)算說明  

  三、支出預(yù)算說明  

  四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明  

  五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

  六、政府采購情況  

  七、國有資產(chǎn)占有情況  

  八、預(yù)算績效情況  

  九、國有資本經(jīng)營收支情況  

  十、專業(yè)名詞解釋  

  第二部分  部門預(yù)算表  

  一、部門收支總表  

  二、部門收入總表  

  三、部門支出總表  

  四、部門基本支出表  

  五、部門項目支出表  

  六、財政撥款收支總表  

  七、一般公共預(yù)算支出表  

  八、一般公共預(yù)算基本支出表  

  九、一般公共預(yù)算項目支出表  

  十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

  十一、政府性基金預(yù)算支出表  

  部門預(yù)算基本情況說明  

  一、部門基本情況  

  (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。  

  2018年預(yù)算組成單位1個,是樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局,主要職能是1、宣傳貫徹落實有關(guān)勞動就業(yè)服務(wù)方面的法律、法規(guī)和政策,擬定年度工作計劃關(guān)組織實施。2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查預(yù)測,建立勞動力供求信息網(wǎng)絡(luò)。3、辦理求職登記,為勞動力供求雙方提供中介服務(wù)。4、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)失業(yè)人員登記、核發(fā)失業(yè)證、外出就業(yè)人員就業(yè)卡和全市就業(yè)統(tǒng)計登記,為求職者提供就業(yè)指導(dǎo)、政策咨詢等服務(wù)、推薦失業(yè)職工再就業(yè)。5、負(fù)責(zé)再就業(yè)工程實施工作的各項具體工作。6、負(fù)責(zé)市參保單位失業(yè)職工的管理、檔案保管、失業(yè)證核發(fā)及辦理再就業(yè)手續(xù)等。7、對全市勞動力資源和需求作出預(yù)測,制定創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作計劃并組織實施。8、根據(jù)社會需求舉辦各類教育培訓(xùn)班,組織、指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道) 勞動保障機構(gòu)開展就業(yè)培訓(xùn)和提供服務(wù)。9、分析研究全市城鄉(xiāng)人力資源情況,開展城鄉(xiāng)人力資源普查,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)人力資源工作,承擔(dān)職業(yè)培訓(xùn)開發(fā)和人力資源配置管理相關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移日常工作,指導(dǎo)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn),組織協(xié)調(diào)辦理職業(yè)技能鑒定有關(guān)事宜等。11、抓好就業(yè)培訓(xùn)的教研、教改和就業(yè)培訓(xùn)班組織教管工作,進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)考核和頒發(fā)結(jié)業(yè)證等。12、承辦市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有4個,分別為綜合股、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)股(掛市職工再就業(yè)服務(wù)中心、市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心牌子)、職業(yè)介紹培訓(xùn)股(掛市就業(yè)培訓(xùn)中心、市公益性職業(yè)介紹所牌子)、市人力資源工作辦公室。  

  (二)人員構(gòu)成情況。  

  就業(yè)服務(wù)管理局16名事業(yè)編制,在職實有人數(shù)16人,1名退休人員。  

 ?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

  1、加強就業(yè)政策宣傳力度,提高政策知曉度  

  堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則,創(chuàng)新宣傳手段和方式,聚焦重點政策,突出精細(xì)化、精準(zhǔn)化宣傳,采取集中發(fā)放材料、上門走訪、政策宣講、流動宣傳、推送短信、利用新媒體等方式把中央、省、韶的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策向基層、向大眾講清講透,實現(xiàn)用人單位和勞動者對就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策應(yīng)享盡知。  

  2、強化公共就業(yè)服務(wù)工作,提升服務(wù)能力  

  規(guī)范辦事程序、嚴(yán)明工作紀(jì)律、提高服務(wù)效率,創(chuàng)辦經(jīng)辦能力強、服務(wù)質(zhì)量高的公共就業(yè)服務(wù)窗口,通過“招聘會”、“就業(yè)援助月”等活動,為各類用人單位和城鄉(xiāng)勞動者提供全方位一體化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。  

  3、進(jìn)一步落實創(chuàng)業(yè)扶持政策,促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)  

  積極響應(yīng)國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”政策,大力實施以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。加大工作力度,強化工作措施,狠抓政策落實,推進(jìn)實現(xiàn)更多勞動者創(chuàng)業(yè)、更高素質(zhì)就業(yè)、更充分就業(yè)、更公平就業(yè)、更和諧就業(yè)。  

  二、收入預(yù)算說明  

  2018年收入預(yù)算160.99萬元,比上年增20.06萬元,增幅14%,主要原因是人員經(jīng)費的調(diào)增。其中:一般公共預(yù)算撥款160.99萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。  

  三、支出預(yù)算說明  

  2018年支出預(yù)算160.99萬元,比上年增20.06萬元,增幅14%,主要原因是人員經(jīng)費的調(diào)增,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出160.99萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。  

  一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:  

  (一)基本支出預(yù)算156.99萬元,占預(yù)算撥款支出的97.5%,比上年增20.6萬元,增幅14.65%,原因是人員經(jīng)費的調(diào)增。其中:工資福利支出114.61萬元、商品和服務(wù)支出10萬元、對個人和家庭的補助支出32.38萬元。  

 ?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算4萬元,占預(yù)算撥款支出的2.5%,與上年預(yù)算相比持平。其中:001項目企業(yè)用工備案登記工作經(jīng)費1萬元(主要用途加強對用人單位勞動用工宏觀管理的重要措施,是規(guī)范勞動用工秩序,全面實施勞動合同制度,維護(hù)勞動者和用人單位雙方合法權(quán)益的重要手段。),與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變;002項目勞務(wù)招聘3萬元(主要用途為用人單位和人才之間雙向選擇提供交流洽談場所和相關(guān)服務(wù)的中介活動),與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。  

  四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為10萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%, 與上年保持不變。其中辦公費0.62萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費1.2萬元、工會經(jīng)費2.4萬元、公務(wù)接待費1.99萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.99萬元。  

  五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.98萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出2.99萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年數(shù)保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.99萬元;公務(wù)接待費支出1.99萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。  

  六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。  

  七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2018年本部門固定資產(chǎn)782.19萬元,占資產(chǎn)總額的98.1%。其中:房屋構(gòu)建物為660.61萬元,面積為4032平方米,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年數(shù)持平;汽車為26.61萬元,數(shù)量為1(臺、輛),與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年數(shù)持平;單價200萬以上的大型設(shè)備為0萬元(單價達(dá)不到200萬元的放入其它固定資產(chǎn)),與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年數(shù)持平;其它固定資產(chǎn)為94.97萬,與上一年同期相比增加3.4萬元,增幅3.7%,增加的原因是更新了一批辦公電腦。  

  八、預(yù)算績效情況。2018年我局預(yù)算項目沒有列入全市主要民生項目和重點支出項目進(jìn)行績效評價的項目。  

  九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。我局2018年無國有資本經(jīng)營收支情況。  

  十、專業(yè)名詞解釋。  

  1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

  2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。  

  3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。  

  4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。  

  附件:樂昌市就業(yè)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算公開

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