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2017年樂昌市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費決算公開

  2017年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費決算為9.42萬元,與上年數(shù)相比增加0.53萬元,增5.97%,增加的是公務接待費,增加原因一是我局新開展了機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作,該項工作時間跨度較長,上級相關單位多次前來我局進行業(yè)務指導,鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關前來我局咨詢相關業(yè)務的次數(shù)增加;二是今年我市勞資糾紛案件增多,造成工作誤餐增加;三是我局今年加大了社保擴面征繳執(zhí)法工作和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險擴面培訓的力度。按資金來源分,財政撥款9.42萬元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出6萬元(公務用車運行維護費6萬元),公務接待費支出3.42萬元,沒有因公出國(境)支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門:樂昌市人力資源和社會保障局

單位:萬元

2017年度預算數(shù)

2017年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.38

0

18.39

0

18.39

16.99

9.42

0

6

0

6

3.42

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

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