2017年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費決算為9.42萬元,與上年數(shù)相比增加0.53萬元,增5.97%,增加的是公務接待費,增加原因一是我局新開展了機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作,該項工作時間跨度較長,上級相關單位多次前來我局進行業(yè)務指導,鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關前來我局咨詢相關業(yè)務的次數(shù)增加;二是今年我市勞資糾紛案件增多,造成工作誤餐增加;三是我局今年加大了社保擴面征繳執(zhí)法工作和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險擴面培訓的力度。按資金來源分,財政撥款9.42萬元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出6萬元(公務用車運行維護費6萬元),公務接待費支出3.42萬元,沒有因公出國(境)支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門:樂昌市人力資源和社會保障局 | | | | | | | | | 單位:萬元 |
2017年度預算數(shù) | 2017年度決算數(shù) |
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.38 | 0 | 18.39 | 0 | 18.39 | 16.99 | 9.42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3.42 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。 (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。 |