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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表7

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門: 樂昌市市場監(jiān)督管理局  

單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
           購置費

公務用車
           運行費

小計

公務用車
           購置費

公務用車
           運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.48

0.00

30.48

0.00

30.48

11.00

33.74

0.00

30.26

0.00

30.26

3.48

  注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

  樂昌市市場監(jiān)督管理局2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 33.74 萬元,完成預算 41.48 萬元的 81.34% 。其中:因公出國(境)費支出決算為 0.00 萬元,完成預算 0.00 萬元的 0% ;公務用車購置及運行費支出決算為 30.26 萬元,完成預算 30.48 萬元的 99.28% ;公務接待費支出決算為 3.48 萬元,完成預算 11.00 萬元的 31.65% 。

  2018 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預算數(shù)的主要情況: 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

  與上年相比, 2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加5.54 萬元, 增長19.65% 。其中:因公出國(境)費支出決算 增加0萬元,與上年決算數(shù)持平 ;公務用車購置及運行費支出決算 增加6.26萬元,增長26.08% ;公務接待費支出決算 減少0.72萬元,下降17.11% 。 因公出國(境)費支出與上年決算數(shù)持平;公務用車購置及運行費支出增加的主要情況:一是2018年增加了掃黑除惡工作,圍繞工作重點及結合本局監(jiān)管職能,開展了掃黑除惡專項斗爭行動,增加了公務車輛的使用頻率;二是我局共有11臺車,其中有7臺車為2009年前購買,由于年份已久,車輛殘舊,造成了車輛的油耗和維修費用的增長;公務接待費支出減少的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求, 全年實際支出有所節(jié)約。 

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2018 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0.00 萬元,占 0% ;公務用車購置及運行費支出 30.26萬元,占89.68% ;公務接待費支出 3.48萬元,占10.32% 。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0.00 萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括: (1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出30.26 萬元,其中:公務用車購置支出為 0.00 萬元, 2018 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 30.26 萬元, 2018年局機關 公務用車保有量為 11 輛,主要用于用于執(zhí)法執(zhí)勤等業(yè)務用車。 

  3.公務接待費支出3.48 萬元,主要用于 上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待 。 2018年,局機關 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內接待 98 次,接待人數(shù)共 805 人, 主要包括包括上級單位檢查和相關單位交流工作。

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