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2016年度樂昌市司法局預(yù)算公開(補充公開)

 
2016年度樂昌市司法局預(yù)算公開(補充公開)
 
目 錄
 
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位共6個,分別是:1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個:分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所;3、直屬參公單位1個,樂昌市法律援助處;4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
主要職能是:1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責法制宣傳和普及法律常識工作,參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應(yīng)責任,依法負責律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作,參與社會治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個:分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。
   (二)人員構(gòu)成情況。
    2016年編制數(shù)79名,其中機關(guān)政法專項編制19名,后勤服務(wù)人員2名,基層司法所司法專項編制41名,參公編制8名,事業(yè)編制9名。
   (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
    1、指導(dǎo)參與人民調(diào)解工作,積極排查調(diào)處矛盾糾紛。
    2、推進一村(社區(qū))一法律顧問工作。
    3、積極做好律師、公證工作。
    4、扎實開展法治宣傳教育工作。
    5、推進市、鎮(zhèn)、村(社區(qū))公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)。
    6、加強社區(qū)矯正對象、刑釋解教人員的管理。   
    7、強化法律援助工作,切實保障社會弱勢群體合法權(quán)益。
    二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算1120.82萬元,比上年減102.39萬元,減幅8.37%,主要原因是項目資金比上年減少,導(dǎo)致預(yù)算收入比上年減少。其中:一般公共預(yù)算撥款1120.82萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算1120.82萬元,比上年減102.39萬元,減幅8.37%,主要原因是項目資金比上年減少,導(dǎo)致預(yù)算支出比上年減少。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1120.82萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
   (一)基本支出預(yù)算780.52萬元,占預(yù)算撥款支出的69.64%,比上年增207.55萬元,增幅36.22%,原因是工資改革,人員變動,工資福利有所上升,工作量增加,各項業(yè)務(wù)開支增大。其中:工資福利支出454.39萬元,商品和服務(wù)支出155.2萬元,對個人和家庭的補助145.93萬元,其他資本性支出25萬元。
   (二)項目支出預(yù)算340.3萬元,占預(yù)算撥款支出的30.36%,與上年預(yù)算相比減309.95萬元,減少47.67%,原因是我局嚴格各項經(jīng)費的支出管理,加強經(jīng)費預(yù)算管理,嚴格支出審批程序,從緊控制支出,項目資金比上年減少。其中:001上年征收經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)1.3萬元;主要用于完善司法所的建設(shè),為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)的公益普法工作;此項目為新增。002人民調(diào)解工作經(jīng)費項目10萬元;主要用途是進一步加強人民調(diào)解工作,提高人民調(diào)解工作水平,推進進平安和諧社會建設(shè);此項經(jīng)費比上年減62.26%。003社區(qū)矯正工作經(jīng)費項目3萬元;主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作,提高對社區(qū)服刑人員的教育改造質(zhì)量,維護社會穩(wěn)定;此項目比上年減50%。004安置幫教工作經(jīng)費項目1萬元;主要用途是預(yù)防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會;此項經(jīng)費比上年減80%。005“148”法律服務(wù)項目0.5萬;主要用途是為黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、人民團體、社會組織及民營企業(yè)、公民個人,提供法律服務(wù),排憂解難,給社會營造人人守法、識法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛;此項經(jīng)費比上年減75%。006普法專項資金4萬元;主要用途是加強法制宣傳教育;次項目為新增項目。007普法宣傳經(jīng)費項目6萬元;主要用途是加強法制宣傳教育,進一步增強全體公民的法律意識,全面推進各行各業(yè)的依法治理,促進和保障我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定;此項經(jīng)費比上年增100%。008律師公證管理經(jīng)費項目0.5萬元;主要用途規(guī)范律師公證日常管理,提高律師與公證的服務(wù)能力,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展;此項目與上年比減75%。009一村一法律顧問工作經(jīng)費90萬元;主要用途是實現(xiàn)全覆蓋,群眾不出村(社區(qū))即可享受到法律服務(wù),困難群眾能夠及時得到法律援助;此項經(jīng)費與上年持平。010法律援助和公職律師補助23萬元;主要用于開展法律援助工作;此項經(jīng)費本年新增。011一村一法律顧問工作省級補助資金112.5萬元;主要用途是實現(xiàn)全覆蓋,群眾不出村(社區(qū))即可享受到法律服務(wù),困難群眾能夠及時得到法律援助;此項經(jīng)費與上年持平。012市級一村一法律顧問工作專項經(jīng)費22.5萬元;主要用途是實現(xiàn)全覆蓋,群眾不出村(社區(qū))即可享受到法律服務(wù),困難群眾能夠及時得到法律援助;此項經(jīng)費與上年持平。013法律援助經(jīng)費1萬元;主要用途是為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù),樹立政府良好的社會形象,促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展;此項目比上年減66.67%。014非稅征收經(jīng)費9萬元;主要用于為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
    2016年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為180.2萬元,比上年增22.3萬元,增幅14.12%,原因是業(yè)務(wù)量增加,費用支出加大。其中辦公費33.2萬元、印刷費23萬元、郵電費16.3萬元、差旅費29.5萬元、會議費5萬元、福利費0萬元、日常維修費10萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費2萬元、電費6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費10.3萬元、其他費用44.9萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
    2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為22.1萬元,與上年數(shù)保持不變。原因是無新增公務(wù)用車,業(yè)務(wù)量雖有增加,但嚴格執(zhí)行公務(wù)用車與公務(wù)接待制度,公務(wù)接待費與公務(wù)用車購置及運行維護費均與上年持平。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)保持不變,原因是我局從未發(fā)生出國(鏡)費用;公務(wù)用車購置及運行維護支出10.3萬元與上年保持不變,原因是無新增公務(wù)用車,業(yè)務(wù)量雖有增加,嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,公務(wù)用車購置及運行維護費均與上年持平。其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費10.3萬元;公務(wù)接待費支出11.8萬元,與上年數(shù)保持不變,原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度,避免鋪張浪費,公務(wù)接待費與上年持平。
六、政府采購情況。
    2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比保持不變,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
    截止2015年12月31日,本部門占有國有資產(chǎn)數(shù)為556.49萬元。主要由辦公用房217.87萬元、公務(wù)用車124.88萬元、辦公設(shè)備213.74萬元構(gòu)成??傮w與上年相比,增19.57萬元,增幅3.65%。
八、預(yù)算績效情況。
    2016年,主要工作目標有:、一村一(社區(qū))法律顧問”工作、公共法律服務(wù)中心建設(shè)等5項工作,實施5個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0,支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
(樂昌市司法局)2016部門預(yù)算公開表格.xls

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