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2015年度樂昌市商務(wù)局決算公開(補(bǔ)充公開)

目       錄
 
第一部分   樂昌市商務(wù)局 概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分   樂昌市商務(wù)局 2015 年部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分    樂昌市商務(wù)局 2015 年部門決算情況說明
 
第四部分  名詞解釋
 
 
 
第一部分   樂昌市商務(wù)局 概況
(一) 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
     按照部門決算編報要求,201 5 年決算組成單位共1個, 即樂昌市商務(wù)局。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 6個: 包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
(二)部門主要職責(zé)
樂昌市商務(wù) 局是主管 商務(wù) 工作的職能部門。主要職責(zé):一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī);研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施,加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè),推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè);推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展;優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施;建立市場誠信公共服務(wù)平臺,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè);推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè);促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革,協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題;推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作;擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施;監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢、商品供求,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施;推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展;促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè),推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè);促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整;推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作;依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理;組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄;組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品(除糧食、棉花外)進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃,負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等)管理、發(fā)展相關(guān)工作;指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放;會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施;組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè);監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作;推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)重大項(xiàng)目對外招商和跟蹤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作;參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作;依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù);指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作;擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施;依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題;指導(dǎo)加工貿(mào)易工作,依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作,研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動;指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作;推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局;負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作;負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施;綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作;負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布;參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作;綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作,依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作;協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分   樂昌市商務(wù)局 2015 年部門決算表
本部門 公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 沒有數(shù)據(jù)的表格也公開,并在合計(jì)欄以零填列。 (具體格式見附表)
 
 
第三部分    樂昌市商務(wù)局 2015 年部門決算情況說明
一、 2015 年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
樂昌市商務(wù)局 2015 年度總收入 218.92 萬元,其中本年收入 218.92 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入 218.92 萬元,比上年決算數(shù)減少 23.78 萬元,下降 9.80 %。主要原因:一是 2015年預(yù)算招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬未納入報表,二是上年其他商貿(mào)事務(wù)支出7.5萬元本年度無,三是行政運(yùn)行增加25.58萬元,四是歸口管理的行政單位離退休減少0.06萬元,五是事業(yè)單位離退休增加1.38萬元 , 六是死亡撫恤增加 1.96萬元,七是行政單位醫(yī)療增加0.72萬元,八是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.4萬元,九是商貿(mào)流通事務(wù)支出增加市場監(jiān)測及信息管理0.6萬元,其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬元。
2.上級補(bǔ)助收入 0 萬元, 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因: 部門無上級補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入 0 萬元, 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因: 部門無事業(yè)收入。
4.經(jīng)營收入 0 萬元, 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因: 部門無經(jīng)營收入。
5.其他收入 0 萬元, 上年決算數(shù) 保持不變 。主要原因: 部門無其他收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市商務(wù)局 2015 年度總支出 218.92 萬元,其中本年支出 218.92 萬元。具體情況如下:
1.  一般公共服務(wù)(類)支出 113.32 萬元,主要用于 行政運(yùn)行支出的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出 ,比上年決算數(shù)減少 34.92  萬元,下降 23.56 %,主要原因是 2015年預(yù)算招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬未納入報表和上年其他商貿(mào)事務(wù)支出7.5萬元本年度無 。
2.社會保障和就業(yè)支出 89.74 萬元,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休 77.76萬元 和撫恤 11.98萬元 ,比上年決算數(shù)增加 3.41 萬元,增長 3.95 %,主要原因是 工資調(diào)增和人員增加致 歸口管理的行政單位離退休 增加 0.06萬元、事業(yè)單位離退休增加1.38萬元、死亡撫恤增加1.96萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出9.26萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療7.51萬元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.74萬元。比上年決算增加1.13萬元。增長13.90%。主要原因是人員增加致行政單位醫(yī)療增加0.72萬元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.4萬元。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6.6萬元,主要項(xiàng)目有商業(yè)流通事務(wù)的市場監(jiān)測及信息管理0.6萬元和其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬元,比上年決算增加6.6萬元,2014年決算無此項(xiàng)目支出。
二、 2015 年度財政撥款收入支出總表說明
(一) 2015 年度財政撥款收入說明
樂昌市商務(wù)局 2015 年度財政撥款收入合計(jì) 218.92 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入 218.92 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少 65.53 萬元,下降 23.84  %;主要原因是 決算未把 2015年預(yù)算招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬納入報表;行政運(yùn)行增加20.62萬元;歸口管理的行政單位離退休減少3.29萬元;事業(yè)單位離退休增加1.07萬元;死亡撫恤增加11.98萬元;行政單位醫(yī)療減少2.62萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.09萬元;增加商貿(mào)流通事務(wù)支出的市場監(jiān)測及信息管理0.6萬元,其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬元,上年無這兩項(xiàng)目 ; 政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元, 與上年決算保持不變, 主要原因是 部門無 政府性基金預(yù)算財政撥款收入 。
(二) 2015 年度財政撥款支出說明
樂昌市商務(wù)局 2015 年度財政撥款支出合計(jì) 218.92 萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 218.92 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少 65.53 萬元,下降 23.84  %;主要原因 是決算未把 2015年預(yù)算招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬納入報表;行政運(yùn)行增加20.62萬元;歸口管理的行政單位離退休減少3.29萬元;事業(yè)單位離退休增加1.07萬元;死亡撫恤增加11.98萬元;行政單位醫(yī)療減少2.62萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.09萬元;增加商貿(mào)流通事務(wù)支出的市場監(jiān)測及信息管理0.6萬元,其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬元,上年無這兩項(xiàng)目 ;政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元, 與年初預(yù)算數(shù)保持不變, 主要原因是 部門無 政府性基金預(yù)算財政撥款 支出。
分功能科目看, 一般公共服務(wù) 商貿(mào)事務(wù) 113.32 萬元,主要用于 行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出 113.32萬元 ;社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休 77.76萬元, 主要用于歸口管理的行政單位離退休 68.71萬元和事業(yè)單位離退休9.05萬元, 社會保障和就業(yè)支出撫恤 11.98萬元;主要用于死亡撫恤11.98萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障9.26萬元,主要用于行政單位醫(yī)療7.51萬元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.74萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)6.6萬元,主要用于市場監(jiān)測及信息管理0.6萬元和其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬元 。
三、 2015 年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市商務(wù)局 2015 年度“ 三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 2.7 萬元,完成預(yù)算 4 萬元的 67.5 %。其中: 因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算 0 萬元的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.05 萬元,完成預(yù)算 4 萬元的 51.25 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.65 萬元, 超出 預(yù)算 0 萬元的 0.65萬元 。 2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約 與上年相比, 2015 年度 三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少 40.87 萬元,下降 93.80  %。其中: 因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加) 0 萬元, 與上年決算數(shù)保持不變 ; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少 3.68 萬元, 下降 64.22  %; 公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 37.19 萬元, 下降 98.28  %。 因公出國(境)費(fèi)支出 與上年決算保持不變 主要原因是 部門無 因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是 厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車出行 ;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ,預(yù)算無接待費(fèi) 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0 萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.05 萬元,占 75.93 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 0.65 萬元,占 24.07 %。具體情況如下:
1.  因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組 0 個、累計(jì) 0 人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.05 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0 萬元, 2015 公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.05 萬元, 2015 年本部門公務(wù)用車保有量為 2 輛,主要用于 日常業(yè)務(wù)工作出行
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.65 萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待 費(fèi)用 2015 年,本部門共接待國外來訪團(tuán)組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 10 次,接待人數(shù)共 60 人。主要包括 接待 上級單位檢查 、 相關(guān)單位交流工作 人員和客商 。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 26.33 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少 7.33 萬元 降低 ,38.58 %。主要原因是: 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約 。
(二)政府采購支出情況說明
2015 年本部門政府采購支出總額 7.03 萬元,其中:政府采購貨物支出 7.03 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 7.03 萬元,占政府采購支出總額的 100% ,其中:授予小微企業(yè)合同金額 7.03 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2015 年12月31日,本部門共有車輛 3 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、其他用車 1 輛,其他用車主要是 公車改革后轉(zhuǎn)給樂昌公安局森林公安分局車輛,暫未辦理過戶手續(xù) 單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價 100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1 .績效管理工作總體情況。 2016年 我部門 沒開展任何項(xiàng)目的績效自評,自評覆蓋率為0 。
2 .部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。 無。
3 .重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。 無。
4 .其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告 。無
 
第四部分  名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、 財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額: 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配: 指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出: 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi): 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附:2015年樂昌市商務(wù)局決算公開.xls

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