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樂昌市圖書館2016年部門預(yù)算(補充公開)

 

目  錄
 
第一部分  部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分  部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2016年預(yù)算組成單位1個,是樂昌市圖書館。
主要職能是:一是負責(zé)公共圖書借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作;二是承擔(dān)系統(tǒng)收集、保存地方文獻資料等工作;三是倡導(dǎo)全民讀書,采用圖書展覽、輔導(dǎo)講座、知識培訓(xùn)和組織群眾性讀書活動等形式,向讀者推薦優(yōu)秀讀物,指導(dǎo)閱讀,弘揚社會主義先進文化;四是承辦市文化廣電新聞出版局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況。
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位,正股級,隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局,經(jīng)費按財政補助一類撥付。樂昌市圖書館2016年度有編制13人,現(xiàn)有在職人員12人,離退休人員13人。
(三) 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、 做好圖書館免費開放工作;
2、 購買新書,為廣大讀者提供更多的閱讀資源;
3、 做好送書下鄉(xiāng)工作,為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者提供免費閱讀的機會。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算150.36萬元,比上年增加25.68萬元,增幅21%,主要原因是在職人員工資增加。其中:一般公共預(yù)算撥款150.36萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算150.36萬元,比上年增25.68萬元,增幅21%,主要原因是在職人員工資增加,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出150.36 萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算134.36萬元,占預(yù)算撥款支出的89%,比上年增35.69萬元,增幅29%,原因是在職人員工資增加。其中:工資福利支出60.84萬元,定額公用經(jīng)費7萬元,住房公積金6.74萬元,離退休統(tǒng)發(fā)工資54.09萬元,事業(yè)單位醫(yī)療5.69萬元。
    (二)項目支出預(yù)算16萬元,占預(yù)算撥款支出的21%,與上年預(yù)算相比,比上年減少10萬元,減少38%,原因是本年度購書經(jīng)費減少10萬元。其中:購書經(jīng)費10萬元主要用于2016年度購買新書,比上年減少10萬元;流動送書車運行經(jīng)費2萬元,主要用于送書下鄉(xiāng),服務(wù)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者,與上年度持平;免費開放專項資金4萬元,主要用于圖書館2016年度水電費,與上年度持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7萬元,與上年持平。其中辦公4萬元、差旅費1萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費1.5萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。 2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元,與上年數(shù)持平。按具體項目分,公務(wù)用車購置及運行維護支出2萬元與上年數(shù)持平,其中公務(wù)用車運行維護費2萬元。
六、政府采購情況。
2016年本部門無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。 2016年本部門固定資產(chǎn)總額277.69萬,其中房屋80萬元、車輛7.79萬元、其他固定資產(chǎn)189.9萬元。
八、預(yù)算績效情況。 2016年,主要工作目標有:完成圖書館免費開放、購買新書、送書下鄉(xiāng)等3項工作,實施3個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

2016年部門預(yù)算公開表格(樂昌市圖書館).xls

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