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2016年度樂昌市文化館預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

目  錄
 
第一部分  部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分  部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
樂昌市文化館部門預(yù)算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共1 個,主要職能是⑴為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo);⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作;⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干;⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作;組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù);⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動,輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊活動;⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個,分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)組、藝術(shù)活動項目組、文化藝術(shù)培訓(xùn)組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊。
(二)人員構(gòu)成情況。 本單位在職 人員編制25人,在職人員22人,離退休人員16人,其中離休人員1人,退休人員15人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。負(fù)責(zé)為群眾文化活動組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù);組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務(wù)。
(四)主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所下屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算260.23萬元,(其中:一般公共預(yù)算撥款 260.23萬元);比上年預(yù)算增加55.98萬元,增幅27%。原因:增加調(diào)整工資及住房公積金等。其中文化體育與傳媒支出181.23萬元,社會保障和就業(yè)支出70.55萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.45萬元。其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算260.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出260.23萬元。比上年預(yù)算增加55.98萬元,增幅27%。原因:增加調(diào)整工資及住房公積金等。其中文化體育與傳媒支出181.23萬元,社會保障和就業(yè)支出70.55萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.45萬元。其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元)。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一) 基本支出預(yù)算241.73萬元,占預(yù)算撥款支出的93%。比上年預(yù)算增加28%;原因:增加調(diào)整工資及住房公積金等。其中:工資福利支出150.23萬元(統(tǒng)發(fā)工資135.25萬元、住房公積金14.98萬元 ); 商品和服務(wù)支出12.5萬元(辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、手續(xù)費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1.7萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元)。對個人和家庭的補(bǔ)助支出 79 萬元(包括離退休統(tǒng)發(fā)工資70.55萬元,事業(yè)單位醫(yī)療8.45萬元)。
(二) 項目支出預(yù)算18.5萬元,占預(yù)算撥款支出的7%,比上年預(yù)算增加19%;原因:增加免費(fèi)開放專項資金。其中:群眾文化項目支出14.5萬元 包括流動舞臺車項目3萬元(主要用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)的車油費(fèi)用、車輛的維修等費(fèi)用、與上年保持不變);千人書畫大賽1萬元(主要用于千人書畫大賽活動制作宣傳費(fèi)、獲獎證書、獎品等費(fèi)用、與上年相比減少50%),送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼10萬元,主要用于送戲下鄉(xiāng)演出期間的住宿、租車費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、及業(yè)余演出隊的補(bǔ)助等費(fèi)用,與上年相比沒變化,持平;第十五屆廣東省書法美術(shù)攝影比賽0.5萬元,與上年保持不變);其他文化支出項目4萬元,用于文化館免費(fèi)開放費(fèi)用,比上年預(yù)算增加100%。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。 2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算為12.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。其中辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元 、手續(xù)費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。 2 016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元,與上年決算數(shù)相比持平或減少60%。原因:流動舞臺車是演出車輛,故今年不作公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出。按資金來源分,財政撥款2萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿等費(fèi)用,與上年保持沒變化。
六、政府采購情況。 2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。 截至2015年底,我單位固定資產(chǎn)原值173.47萬元。累計折舊20.67萬元,凈值152.80萬元。共有流動舞臺車1輛,只用于文藝演出及送戲下鄉(xiāng)演出活動。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
八、預(yù)算績效情況。 2016年,主要工作目標(biāo)有:完成組織提供輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)務(wù);組織群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費(fèi)開放等公共文化服務(wù)項目,送文藝下鄉(xiāng)演出、千人書畫大賽活動等多項工作,實(shí)施4個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。 2016年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

附件3-2:2016年文化館部門預(yù)算公開表格.xls

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