目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能。2017年預(yù)算組成單位1個,是財政差額補助的事業(yè)單位,主要職能是城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運,衛(wèi)生消毒、殺蟲,市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊;
(二)人員構(gòu)成情況。
在編在職人員18人,退休人員82人,合同工78人。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、負責(zé)市區(qū)汽車站片區(qū)、河南片區(qū)的大街、小巷保潔工作和市區(qū)公廁保潔清洗工作;
2、負責(zé)市區(qū)除“四害”工作;
3、負責(zé)市容市貌監(jiān)察工作;
4、監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算648.21萬元,比上年增25.87萬元,增幅4%,主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中:一般公共預(yù)算撥款648.21 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算648.21萬元,比上年增25.87萬元,增幅4%,主要原因是經(jīng)費的增加,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出648.21萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算449.80萬元,占預(yù)算撥款支出的69.39%,比上年增26.77萬元,增幅5.95%,原因是人員經(jīng)費的增加。其中:工資福利支出158.28萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對個人和家庭的補助176.52萬元。
(二)項目支出預(yù)算198.41萬元,占預(yù)算撥款支出的30.61%,與上年預(yù)算相比,比上年減0.9萬元,減少0.45%,原因是項目支出基本持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為79.2萬元,減少6.8萬元,減少8%,原因是工作職能的減少。其中辦公8萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、福利費10萬元、日常維修費18萬元、專用材料25萬元、辦公水費5.2萬元、電費2萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他費用3萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元);公務(wù)接待費支出4.5萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比減40萬元,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。
2017年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運輸工具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。
八、預(yù)算績效情況
2017年,主要工作目標有:完成預(yù)算項目內(nèi)開支的各項工作,實施25個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
2017年本部門無此項收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
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