201
7
年度樂昌市
城市建設管理監(jiān)察隊
預算公開
(補充公開)
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
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7
年預算組成單位共
1
個
,是樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊,
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī);監(jiān)督和查處城市建設中的違法違規(guī)行為;監(jiān)督和查處破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為;承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務主管部門交辦和委托的其他事項。 內設機構
3個,
內設辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
(二)
人員構成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員:事業(yè)編制19名,實有人員1
7
名,財政撥款工勤人員
30
名。
(三)
預算年度的主要工作任務。
監(jiān)督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預算說明
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7
年收入預算274.65萬元,比上年增
96.2
萬元,增幅
54
%,主要原因是
新招錄公務員
1名,
新招錄協(xié)管人員
15名、執(zhí)勤電瓶車維修費增加
。其中:一般公共預算撥款
274.65
萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)
0
萬元。
三、支出預算說明
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7
年支出預算274.65萬元,比上年增
96.2
萬元,增幅
54
%,其中:一般公共預算撥款安排支出274.65萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出
0
萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)
基本支出預算208.55萬元,占預算撥款支出的76
%
,比上年增
42.63
萬元,增幅
26
%,原因是
2016年
新招錄
3名公務員,工資津貼調整
。其中:工資福利支出161.8萬元
、
商品和服務支出19萬元,對個人和家庭的補助27.75萬元
。
(二)
項目支出預算66.1萬元,占預算撥款支出的
24%
,比上年增
53.57
萬元
,
與上年預算相比,增長
428
%,原因是
新招錄
15名
協(xié)管人員
、購置3臺執(zhí)勤電瓶車、執(zhí)勤電瓶車維修費增加
。其中:001清理“牛皮癬”專項支出項目
3
萬元
,(主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告,與上年對比金額一致
)
;
002新增城監(jiān)協(xié)管人員工資45.6萬元
(主要
用于新招人員基本工資及社會保障繳費,比上年增加
15人經(jīng)費
)
;
003執(zhí)勤電動車維護費2.5萬元
(由于人員增加多購置執(zhí)勤電瓶車3臺,每臺電瓶車維護費0.5萬元,比去年增加1.5萬元);
004購置執(zhí)勤電動車15萬元。
四、
機關運行經(jīng)費預算說明
2017年
一般公共預算
安排
機關運行經(jīng)費
預算為
39.50
萬元,
比上年增
5.97萬元,增幅36%,原因是2017年新增福利費、培訓費、被裝購置費及其他商品服務支出比2016年預算經(jīng)費增多。
其中
辦公
費
3.40
萬元、印刷費
1.00
萬元、手續(xù)費
0.20萬元、
郵電費
1.20
萬元、日常維修費
2.50
萬元、
培訓費
1.00萬元、
辦公用房水費
0.10
萬元、電費
1.00
萬元、公務接待費
0.60萬元、被裝購置費2.3萬元,福利費1.80萬元、勞務費3萬元、
其他
交通
費用
2.5
萬元
、其他商品和服務支出
18.9萬元
。
五、
“三公”經(jīng)費預算說明
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7
年一般公共預算
安排
“三公”經(jīng)費預算為
0.6
萬元,與上年數(shù)相比減少
7.3
萬元,
減少
92
%,原因是
我隊
2017年不存在
公務用車運行維護支出
、
貫徹落實中央八項規(guī)定精神,減少公務接待支出。
按具體項目分,因公出國(境)支出
0
萬元,與上年數(shù)相比增(減)
0
萬元,增(減)
0
%,原因是
我隊不存在因公出國(境)支出;
公務用車購置及運行維護支出
0
萬元
,
與上年數(shù)相比增(減)
0
萬元,增(減)
0
%,原因是
我隊沒有公務用車預算經(jīng)費支出
(其中公務用車購置
0
萬元,公務用車運行維護費
0
萬元)
;
公務接待費支出
0.6
萬元
,
與上年數(shù)相比減
少
0.1
萬元,減
少
14
%,原因是
我隊嚴格控制三公經(jīng)費支出;
六、
政府采購情況
2017
年本部門安排政府采購預算
0
萬元,與上年數(shù)相比增(減)
0
萬元,增(減)
0
%,其中:貨物類采購
0
萬元,工程類采購
0
萬元,服務類采購
0
萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況。
2017
年本部門占有國有資產(chǎn)
14.62萬元,比上年減少33.25萬元,減少69%,原因是2016年公開拍賣處理4輛執(zhí)勤車輛。主要為單位固定資產(chǎn)(由辦公座椅、辦公設備、執(zhí)勤電瓶車
分布構成
)
、主要
有通用設備共
13.88萬元,家具、用具、裝具及動植物共0.74萬元,2016年增加會議桌兩張0.28萬元、會議椅兩張0.15萬元、復印機一臺0.75萬元,電腦三臺1.23萬元,共2.41萬元,2017年暫無固定資產(chǎn)增加
。主要實物資產(chǎn)
為
14.62萬元,無其他變動情況
。
八、
預算績效情況。
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7
年,主要工作目標有:完成
整治城市六亂
等
1個
工作,實施
1
個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況
收入
無
,支出
無
。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
5.清理“牛皮癬”專項:即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊
2018年3月30日
2017年度樂昌市城市建設管理監(jiān)察隊預算公開表格補充公開.xls