目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理,組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施,指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,市政建設(shè)和監(jiān)督,城市綠化監(jiān)督管理等工作。
年度決算組成單位有8個,分別是樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、樂昌市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、樂昌市散裝水泥管理辦公室、樂昌市人民政府國有土地上房屋征收與補償辦公室、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室、樂昌市園林管理處、樂昌市路燈管理所、樂昌市建設(shè)工程造價管理站。
(二)人員構(gòu)成情況
我局行政編制27名,事業(yè)編制50名,參公管理事業(yè)編制4名,工勤編制數(shù)4名,退休人員37名。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)。
主要維系本單位日常工作的運作,進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督;推進本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督;加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,促進宜居城鄉(xiāng)建設(shè);加強建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作,有效推進建筑節(jié)能;加強市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。
二、收入決算說明
年收入決算5734.83萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4359.95萬元,基金預(yù)算撥款1374.88萬元。
三、支出決算說明
年支出決算5734.83萬元,其中:財政撥款安排支出4359.95萬元,基金撥款1374.88萬元。
(一)財政撥款支出按用途劃分:
基本支出決算812.59萬元,占財政撥款支出的14%。其中:工資福利支出558.31萬元,商品和服務(wù)支出68.34萬元,對個人和家庭的補助支出183.33萬元,其他資本性支出2.6萬元。
(二)項目支出決算4922.25萬元,占財政撥款支出的86%主要用于行政事業(yè)類項目。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共9.94萬元,與上年決算數(shù)相比減少。
具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元.
2.公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費為8萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.94萬元,主要用于單位業(yè)務(wù)往來的公務(wù)接待。
樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(2016年決算公開表格).xls
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